您好不能在四月份的所属期勾选认证的
我公司22年购进固定资产享受一次性扣除,所得税申报时调减了后期23年24年都是调增,那会计上折旧借费用贷累计折旧这样处理有问题?
老师:我想请问一下公司注册资本1000万,实缴资金120万,现在想减资到300万,请问还要交税吗?流程怎么操作?
老师,缴纳增值税还用计提吗,不计提直接计入未交增值税可以吗,谢谢老师
你好,老师,企业自持的房产,对外出租一部分可以正常计提折旧吗?有没有拿出什么东西去推翻它
老师请问一下一般纳税人增值税9%,附加税12%,企业所得税5%,税负成本是不是应该9%+5%+9%*12%=15.08%这个理解对吗
老师,请教个2个问题: (1)公司接收到一家公司转让的营业执照,接下来是不是需要先去工商变更,再去开银行基本户,还有什么业务要办? (2)这个公司注册地在广州,重新开银行基本户时必须开在当地吗?
老师好,我们22年做了研发支出,但是没有结转到研究费用,在23年发现问题,直接结转到23年了,这个可以吗
母公司年中6月收购了一家全资子公司,六月底合并报表时的利润表的费用科目(假设没有关联交易和抵消)本年数是母公司的全年数加子公司的全年数,还是母公司的全年数加子公司六月发生的数?
我们是工程行业 去年代发工资全部都报个税了 有10万残保金 今年全部让分包方给我们开发票 分包方把代发工资做成她们的成本 这样可以么 我们一部分代发工资代发给分包方 剩余的 对公结算
老师,税务登记步骤发一个
那我账做在4月份了 他5月份开的票 因为钱是以前发生的
这个认证主要是看开票的日期,比如说五月份开的就不能抵扣四月份的销项税额
那账上 做上了 那怎么弄
您的意思是四月份已经做账了是吗?发票没来就记入费用了吗
4月份的账这几天在做 刚好这几天 电力局在5月6号把去年23年至24年4月的票都在5月份里开出来了 所以 我就全做上了去了 主要是 6号才开的票 我4月还没有勾选认证 所以想问 他5月份这几张可选吗
五月份开出的发票不能勾选,只能等到下月再勾选认证
那我做账了有关系吗 需要把做的凭证删了吗
做账没有关系,只是别记入进项税额就成
还有老师 我想把这个月5月 勾选的4月票 导出来 只导 5月份勾选的 在哪里 导
这个真是抱歉,现在没在电脑前面不太确定怎么操作