100%2B(100*10%)=110这个称为不含税收入100,换算含收入为110
上面那100是含税还是不含税,下面100老师又说不含税, 根据老师这个公式我算了下进货成本和老师的也不一样 我那里理解错了?
老师,我想问下比如我跟厂家拿货,这件货是100元不含税,工厂要收我10个点的税,相当于我付了110元开了13个点的专票,然后我开给客户的如果是100块钱含税的,那这个要怎么做账呢?
老师:我们向海外关联方代研发,以研发部门的费用(假设100万)加成10%确认AR(100*(1+10%)),但是我们收入确认是100*10%,100直接冲减费用。分录 Dr: AR 110 Cr: 费用 100 收入 10. 由于这笔研发收入是属于免税的,所以不影响税金缴纳,但是这样确认收入符合标准吗?海外母公司改成这样入账后,我很迷惑
比如税点是10%,那100的含税金额是不是100+(100*10%)=110元,但也是有的公司这样算100/0.9=111.11。老师能解释一下吗
老师 21年的利润,比如达到110万,那100万部分税交2万5,超过100万的10万交1万,共交3万5。那业务招待费比如是3万,按60%可扣除1万8,没有超过收入总额的千分五。那纳税调增3万-1万8=1万2,这1万2是按100万以内的2.5%还是超过100万不超过300万的税率10%计算
鸡铺卖鸡肉,自己养殖的,库存怎么做账
请问工程项目取得的进项发票印花税申报是买卖合同里面缴纳吗
老师双节快乐!这个业务为何不可以合并为一条分录?
老师,一般纳税人。可以开普票吗?可以开几个点的普票?
我公司收到房租20万,要不要申报租金合同印花税呢?
老师你好,请问未开票先预申报缴纳增值税及附加税怎么做分录?
老师。我们是一般纳税人。可以开几个点的普票给别人
老师 企业经营范围是废品回收,再生资源,请问要学习会计学堂哪个课程和哪个实操?
老师好!新版电子税务局中小规模增增值税3%减按1%征收,减征的2%记入什么科目,在财务报表和所得税申报表中如何填报谢谢
是商贸企业一般纳税人本月开出去含税发票154800,进来的进项发票是118000,按实际的合同金额开票,但是进销差大,税负很高,月底又进来一批货发票已经进来,从新进来的货物里面抵扣本月发票,那这样会造成开出去的比如6吨的货物,要抵扣8吨的进项,来达到税负,这样数量不匹配,会不会有什么税务风险
比如数量18,单价360,总金额6480,一般纳税人13点个的票面,现在收10个点,那单价,怎么变化呢
你好这样算你算一下18*360*1.1/1.13/18=360*1.1/1.13