同学你好,最好把贷方负数20,记在借款正数20,总账管理费用记账120。

老师,我是手工账,有一张凭证是管理费用借方是红字,我结转的分录怎么写呢,t型账户我怎么登记呢
我是手工账,想问下老师结转管理费用,管理费用借方合计1323,贷方合计60元,那结转本年利润咋结转
老师 T形账户 管理费用 借方 100 贷方-20 怎么结转 总账管理费用怎样记账?
老师,咱们借管理费用,贷其他应付款,登明细账的时候,管理费用记贷方啊,还是借方啊
老师您好,管理费用在贷方怎么结转本年利润?收工做账
老师,做新办纳税人开业,收验证码时电话不是留鹅鹅鹅法人的怎么办啊
老师 水电费如果做代收代付要符合什么条件的吗?
分公司独立核算,去年分公司给总公司开票了,是不是关联企业往来报告表需要填?
包工的安装费开什么大类
老师,请问建筑劳务费,在新增值税法下,应该选什么大类,怎么写呢?
个人给影视公司投资,并签订投资协议。保本的投资,先回本后分红。这样个人需要给公司开发票么?是不是只要交纳分红个税分红就行
老师,我们公司收到积分返利的款,对方要求开发票,这个积分返利能开什么项目呢
老师,我们是供应商,卖给客户,由客户出口,货物是一个大型设备,因为发货空间限制所以被拆分成了零部件,报关单上的货物名称也是零部件,1、像这种情况的话我们是可以按照零部件开的吧?是属于我们的营业范围的吧?2、那我这边给客户开票的话税收分类编码我是按整体设备的税务编码选择还是按照零部件的选择?
已经结账发现凭证入错怎么办?
请问,新增值税下,劳务选什么大类?怎么开具发票?
我是红冲之前的,税控服务费抵税款,但是没税款,这个月冲销
同学你好,是的,否则你编制利润表的时候,会出现错误的。
那我应该怎么冲销之前的那个凭证,老师
同学你好,你原来的分录是什么?
借 应交税费(增值税)280 贷 管理费用 280
同学你好,冲分录是,借 应交税费(增值税)负数280 贷 管理费用 负数280。
是的,上边的数字 100 20是为了方便计算写的两个数字
同学你好,实际操作中,这个分录,借 应交税费(增值税)280 贷 管理费用 280,正确的写法是,借 应交税费(增值税)280 借 管理费用 负数280。
谢谢老师指正
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。