你好 那你实际 借贷方抵减后 。 你借方还有余额 1323-60 的 余额 。 你结转:借本年利润 1323-60 的贷管理费用 1323-60 的
上个季度的印花税本月做会计账务处理借管理费用-印花税贷银行存款,那做结转本年利润的时候要不要结转印花税?就是借本年利润,贷管理费用-印花税
老师好,我在编制手工帐的时候,销售费用借方是43578.35,贷方因为有冲销之前的凭证是5027.5。管理费用借方是1690.5,贷方是9290.81。现在还没有结转这两个费用,科目汇总表借方贷方合计数是正确的。那现在应该怎么结转这两个费用啊?本年利润借方填多少啊?
我是手工账,想问下老师结转管理费用,管理费用借方合计1323,贷方合计60元,那结转本年利润咋结转
3.某企业5月份月末结转前管理费用账户借方发生额为31950元,贷方发生额为2280元,则月末结转“本年利润”账户后,“管理费用”账户A.本期贷方发生额合计31950元B.月末贷方余额为29670元C.月末借方余额为29670元
老师您好,管理费用在贷方怎么结转本年利润?收工做账
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你