你好 那你实际 借贷方抵减后 。 你借方还有余额 1323-60 的 余额 。 你结转:借本年利润 1323-60 的贷管理费用 1323-60 的
上个季度的印花税本月做会计账务处理借管理费用-印花税贷银行存款,那做结转本年利润的时候要不要结转印花税?就是借本年利润,贷管理费用-印花税
老师好,我在编制手工帐的时候,销售费用借方是43578.35,贷方因为有冲销之前的凭证是5027.5。管理费用借方是1690.5,贷方是9290.81。现在还没有结转这两个费用,科目汇总表借方贷方合计数是正确的。那现在应该怎么结转这两个费用啊?本年利润借方填多少啊?
我是手工账,想问下老师结转管理费用,管理费用借方合计1323,贷方合计60元,那结转本年利润咋结转
3.某企业5月份月末结转前管理费用账户借方发生额为31950元,贷方发生额为2280元,则月末结转“本年利润”账户后,“管理费用”账户A.本期贷方发生额合计31950元B.月末贷方余额为29670元C.月末借方余额为29670元
老师您好,管理费用在贷方怎么结转本年利润?收工做账
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
双定户,税局发消息说增值税申报和个税对不上,可是没有报过个税,这是怎么回事呢,要怎么解决呢
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗
谢谢老师
没事的; 希望能帮到你