同学你好!计提的话 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税等 缴纳的话 借:应交税费-应交城建税等 贷:银行存款
计提和缴纳增值税附加税的分录怎么写
你好老师,计提附加税和缴纳的分录怎么写
老师,计提和缴纳附加税的分录是怎么写的啊
计提附加税及缴纳附加税分录怎么写
老师计提增值税和缴纳增值税计提附加税和缴纳增值税的会计分录怎么写
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
那借方的税金及附加怎么办?
这个是损益类科目呀 期末结转到本年利润的
期末是指月末还是年末啊?
这个是每个月月末结转的
老师,1-6月份的计提的工资错了,在7月份时冲回计提的工资,那1-6月因计提的工资结转到了本年利润里面,本年利润同时也需要冲回吗?
我是这样冲回,重新计提的对吗?
现在不知道1-6月的本年利润要不要也冲回
这个的话 一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的