借管理费用应交税费应交增值税进项贷银行存款。

老师您好 ,我们公司是小规模纳税人,租赁大型打印机,目前我们的打印机一直都是买外国二手报废机,没有进项发票,对方也是没有进项发票的,现在那个卖打印机的人可以开打印机的普通发票给我们,但是他们也是个体户小规模,我不知道让他们怎么开发票,买进来的二手打印机是(单价2500-2900)一台,发票单价怎么开?谢谢
老师,你好!我公司是做打印机复印机出租的。购买进来的打印机复印机开票是专票,进项税额可以抵扣对吧?然后能计提折旧吗?
老师,购买打印机800多,对方开的是专票,计入管理费用,进项怎么体现出来呢
老师好,公司购买打印机1750元一台,电脑3800元一台,开在同一张发票上,发票是普票,如果把电脑作为固定资产处理的话,,那么打印印机不足2000元是不是可以直接入管理费用,具体怎么做账,请老师给个建议
老师 购买的打印纸之类的 公司自用 专票需要进项转出? 会计三级科目怎样设置? 管理费用-办公费-公司自用吗?
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
嗯嗯,好的谢谢老师,还是你厉害,
不用客气,周末愉快。
我还有个问题没有解决,就是公司给客户提供技术服务,给客户开的是6个点的专票,这个需要预估成本吗?没有成本票
烦请老师给我讲解一下,刚有老师给我讲解,我没听懂
老师,在吗?还是要麻烦你了哈
你好,你提供技术服务人员有没有工资,这个就是成本,有用到材料吗?还有用到什么?
是老板自己去的,公司规模小,是没有发工资的,是先在别人工厂做,有用到材料,但这开给别人的发票是技术服务,我们没有发票的
你老板有工资吗 有的话计提他的工资 材料的需要支付吗
老板没有工资,现在花钱都是他垫付的,我们可以把这项服务当做不计成本的服务吗
你好 可以的 可以的
好的老师,我的进项大于销项,那个打印机的要做到待抵扣进项税额,待抵扣进项税额再报增值税时写哪里呢
没有勾选的情况下,不需要填写申报,勾选了就必须做抵扣35蓝
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。