你好,这个不需要计提个税的。
老师:单位联系了点,付了款,让员工就餐,费用做了福利费,请问那个费用要分每个人并入工资申报个税吗?谢谢老师!
老师:单位联系了点,付了款,让员工就餐,费用做了福利费,请问那个费用要分每个人并入工资申报个税吗?注:钱是付给了餐馆,不是员工。谢谢老师!
老师 你好 请问公司聚餐 组织外出活动发生的费用是员工福利费要开发票来报销 并且分摊到每个员工工资里面申报个人所得税吗?
老师,单位有员工体验与培训费,金额不是很大,这个做了借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬,这个要跟工资一起合并申报个税吗?
老师,员工报销的话费计入福利费并申报了个税,但是工资里不包含这部分钱,那这不就税快工资总额不一致了吗?
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
小规模的应交税费,怎么结转
请问老师,加工厂,原材料转成本的时候,人工就是老板一个人,这怎么转成本啊,谢谢
申报印花税,应税凭证数量可以随便填吗
老师,请问我们购入原材料一个风机柜,其中发票上还带有安装调试费,是不是把安装调试费计入风机柜的成本就可以。
老师,读书的学生有劳务报酬之后,第二年进行汇算清缴吗,清缴时候有没有退税的情况?
郭老师,我上月有留抵1万,这个月又勾选认证了2万,和销项互抵,又留抵5千,我要把待认证2万转到进项税额,然后5000转到转出未交增值税科目吗
这让我迷糊了,刚才有位老师说要申报
这种大家一起用的话,是不需要缴纳个税。