你好!销售使用过的固定资产处理就可以。把固定资产累计折旧转到固定资产清理科目。
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗
我公司(小规模纳税人)是甲网站授权代理商,合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐,按月销售总额给我们返佣金,我们开佣金发发票给其网站,客户打款给我们,我们给其在后台开通套餐,然后开票给客户,我们和甲网站的合同模式是FD模式,客户可以直接在自已后台开发票,等于是甲网站直接开票给客户,我们代收款,但在售卖套餐中我们加了价,我们给客户开票,就没要他们在后台自已开票了,我举个例子,如一个套餐,规定售价是4000元,但们卖了4200元,就没告诉客户可以其后台开票,我们直接开4200元发票开客户,但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐,怎么进行会计处理呢? 我是这样做会计分录的, 借:应收帐款 XX客户 4200 贷:应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额)41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元(含税)发票,甲网站不开票给我们,这样的会计处理对吗 我们在网站充值,甲网站不开发票给我们
我们是个钢琴培训学校,售卖钢琴,有个客户买了一台我们的展示钢琴,这台钢琴已经计入固定资产中,已经按月进行了折旧,现在如何做账呢
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师您好,请问一下购买京东卡给客户开的都是预付卡发票,我们可以入账抵税吗吗?
老师,营业外收入可以入负数吗?
二手车交易市场购买的挂车,开的发票怎么入账,会计分录怎么写
环境保护税大气污染月均浓庋值和最高浓度值要怎么填
老师,请问一下供应商开进来是纸制品——纸巾,销售时可以开日用品杂货——纸巾吗
老师:老板有个A公司,法人不是老板,现在老板个人和另外一家B公司共同打款到A公司合伙经营一项建材生意,55投资,利润55分成。投资资金老板以往来款打款到A公司,B公司以借款打款到A公司,在账上他们不是股东,那么产生的利润以什么方式打到老板和B公司的账户呢?
开票出现黄色预警,怎么回事,怎么解除
房产税,一般是出租方去税局代开 ,还是说承租方按自有房产去交?按自有房产(从价)去交,我看了下好像很多税[捂脸],如果出租方去税局代开,一般是不是按假的租赁合同上面的金额(比较低)去开。如果对方不愿意开,专管又强制我们交,要怎么处理合适?
老师,这个月季报里面企业所得税应付职工薪酬怎么填报
老师,现在电子发票作废需要对方进行确认吗?如果我单位开票给对方需要作废,我这边作废后对方还需要确认吗?那如果对方直接作废,我这边需要确认吗
麻烦老师,告知一下完整分录,谢谢
1、企业出售固定资产时: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2、收到出售价款时: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(进项税额) 3、清理产生净收益时: 借:固定资产清理 贷:营业外收入 清理产生净损失时: 借:营业外支出(或资产处置损益科目) 贷:固定资产清理