你好,这个买来是销售出去。
餐饮行业外账 购中秋礼盒发票开过来是现代服务 活动策划入什么科目
老师,你好我想咨询下我们公司之前都是做房地产中介代理,代理车位商铺收取服务费,目前我们公司想从开发商手中直接把车位购买过来自行销售,想问下目前经营范围是可以的吗还是需要再增加经营范围,以下是我们公司的经营范围:商业管理;物业管理;房地产经纪服务;房地产中介服务;房地产居间代理服务;房地产咨询服务;房地产信息咨询;房地产租赁经营;房地产估价;土地评估;土地管理服务;酒店管理;公寓管理;餐饮管理;招商代理;连锁企业管理;企业管理服务;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;招、投标咨询服务;广告制作服务;广告发布服务;广告设计;广告国内外代理服务;文创产品设计;文化活动的组织与策划;企业营销策划;会议、展览及相关服务;建筑劳务分包;商业信息咨询;经济与商务咨询服务;策划创意服务;市场营销策划服务;市场调研服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
老师,我公司是一家保安公司。现在我们领导拿回一张咨询服务的发票回来公司报销,我查询了一下该公司经营范围为,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;文艺创作;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;乐器维修、调试;文具用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),领导一定要报销的话我可以以什么内容入账比较好。
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的怎么做会计分录?以什么为原始粘贴单?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板,麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
老师 我看我们做账软件里面 现金流量表中的支付的税费 是等于资产负债表中应交税费的年初数减期末数 这个计算公式是对的吗
电子发票开错去哪里作废
老师。公司是小规模纳税人 最近盘点的时候 发现5月采购的个别商品,已经销售,但是未收到供应商发票 当时5月份做账的时候。 这部分商品也没有做分录 但是这一部分商品已经开了销售发票呢 公司都是先付款 供应商在发货 付款金额也是大于商品采购金额, 现在账已经做到9月份呢 现在在9月份 可以做5月份这一部分未入库的商品 分录可以这样做不 摘要 补录5月份未收到发票未入库的商品 该商品5月份已经销售呢 ,借库存商品_暂估,贷预付账款_供应商,
老师您好!我有一个问题想请教一下.我们收款到香港银行,用大陆公司抬头报关。那从香港银行转回大陆的款是按照和客户交易的实际合同金额还是要留一部分钱在香港账户?香港和大陆公司中间是不是还要做一个购销合同?比如我们香港收客户5K 美金,大陆抬头出口就申报4K美金,然后大陆和香港做一个4K美金的购销合同。正常是这样操作的吗?
家庭承包农村集体土地,需要交些什么税
未报废的固定资产原值增加或减少,会计分录怎么做
老师我是小规模,我的未开票收入税额是根据多少算
我这一般纳税人注销 、然后之前有做电商 、税管员让补收入、那现在票开进来还可以抵扣吗
您好,我公司10月被强制升级为一般纳税人,我的上游客户9月最后几天的发票要10月才能开,而且开普票,这个有影响吗?我们已经结清货款了。
老师,您好!请教您 企业收到政府补贴的稳岗补助款,老师可以指导一下分录吗?谢谢老师。
要是不是销售入什么科目?
你好,那需要说一下具体的用途。
送礼的呢?
借什么 贷库存现金
借销售费用,招待费贷银行存款。
请问,收回社保 借管理费用负贷其他应收账款 负
前面也要做一笔吗?借其他应收账款贷什么
你好,这个是个人负担的社保吗?
是的,怎么做比较合理
个人负担的话,你之前的分录应该是借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷其他应收款是这么做的吧,如果是红冲的话,借其他应付款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数。
前面个人部分没有做这一笔
这个具体的是什么业务?现在是从工资里扣除个人负担的社保了吗?
餐饮行业里的
你好,这个是不是从工资里扣除个人应该负担的社保?你说的那个冲回我没有理解。
前面没有做这个社保收回这一分录,1-9月全部收回
应付职工薪酬、工资贷、其他应收款。
借应付职工薪酬工资贷,其他应收款做这个就是了。