你好 ; 你现在是要建账的话需要对方给你科目余额表来建账的。 内账之前有做流水这些没有;
你好老师问下,新到一个商贸公司,以前没有会计,外账让代理记账弄了,我去了后才准备让我接管,我应该怎么建账,需要注意些什么?
老师,我刚来弄贸易公司的内帐 我应该需要些什么数据啊,他只给了一个商品的库存给我,以前没有内账,只有外账
老师 ,我们是冻品进销存公司的,公司的外帐就是根据发票简单的做收入,然后根据进项每个月全部结转成本了,只有内账才会根据进销存有入库单出库单,收款单,真实的做账,但是外帐没有那些单子,如果人家过来查账发现我们日常工作又有打单员啥的,但是账上却什么单也没有,是不是觉得很奇怪?一猜就能猜到我们有内账了吧?这样想不给内账人家看也不行了是吧?
老师,我接手一家商贸公司,前期他们在代理公司代账,账务比较乱,银行存款,现金,库存商品帐面数据和实际对不上,二期库存商品没有数量,只有总金额。我需要怎么调整过来,没有思路了
老师,我刚刚面试一家食品商贸企业,我刚来还需要时间熟悉商贸公司的业务,还有好多事需要摸索和梳理,想他们不要那么着急把另外一个粮油公司的内外账给我。她意思是第一个月要熟悉粮油公司的业务,第二个月要接手了,怎么处理比较好
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
没有,只是从当月开始
你好 ; 那你就盘点所有科目余额 。 你看看 是否还有其他的 科目。 除开了库存商品 是否 有固定资产。 货币资金。 应交税费 ; 往来科目都盘点下
有银行存款和一点点库存商品,我写了期初不知道怎么平报表
你好 ; 你其他都没有吗? 你有差异金额如果找不到原因的先就利润分配去平衡建账。 后面 找到差异去调整报表
就是现在我知道目前余1吨多的材料 也知道本月进了多少材料 也知道10月发货到了哪些公司,但是对应不上 不知道怎么弄好 到底按10月初的好还是以今天为节点好
你好 ; 知道的都录入 ; 你最好是以 9月末的 数据来建账作为10月期初