同学你好 这个你们进口的什么
你好老师,请问我申报出口退税了,今天才发现被退回了,然后税务局要求留到下个月申报,所以想请问一下,现在我们出口退税系统里面的数据要怎么处理呀?删掉还是?另外既然驳回了,那是不是相当于我们认证的进项认证多了?那认证的这部分应该怎么做账报税呀?然后下个月申报上个月与本月出口退税的时候,上个月开具的那个发票是否需要作废重新按本月的税率重新开呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
你好 老师,请问一下从贸易型进出口企业转变为生产型进出口企业应该怎么做呀?是不是还得变更营业执照跟弄环保证明什么的呀?具体流程是什么样的呀?麻烦各位老师指点,谢谢!
你好 老师,请问一下,我七月开了出口发票,因为申报出口退税的进项发票稽核还没稽核通过,所以出口退税申报不了,但是我们认证了对应的进项税额,现在八月了,我们申报七月的增值税,我们把对应的认证的七月准备用于免退税的发票怎么处理呀?在增值税申报表里面应该怎么填呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
你好,老师,我们我贸易型出口退税企业,在国内购入一批商品,加工过后出口,那我们申请退税就是国内购入商品的进项税吧?然后现在又出口一批加工好的商品,这批商品从不同单位购入的材料加工而成,那我们申请退税是不是又是这些不同单位购入材料的进项税呢?还有就是我们现在只是出口一批,还有一部分还在制作中,那我们申请出口退税时发票进项是不是只能第一批里面全部认证呀?麻烦老师指点一下,感谢!
您好,老师,请问一下,进口商品编码28070010对应的申报要素是什么呀?另外GTIN,CAS这些又是什么呀?麻烦老师指点,谢谢!
请问平台推送数据,税局根据数据核对申报表哪项数据啊,是未开票收入还是销售收入啊
出口公司有出口收入和出口转内销收入,企业所得税填报的时候,自营出口收入就填1-9月累计的出口收入就可以了吧,出口转内销的不填吧唧
老师,付款时,借应付账款,贷银行存款,那退货退款的时候怎么写分录呢
税务系统申报企业所得税问是否发生资产损失,包括存货过效期报损吗
老师,您好,请问下9月我司收到一笔外汇货款257美元,银行办理收汇扣除20美元,最终外币户到账237美元,过了有半个月左右,外币户转人尼币户1688.15人民币,请问下,我申报缴纳增值税按237美元还是257美元,转成人民币汇率按办理收汇当天还是结汇当天呢
一般纳税人怎么填利润表,累计是全年累计,本期是不是比如现在就填7-9合计数?
给员工买的医保福利费要进应付职工薪酬么,需要过一下么
你好,老师,弥补以前年亏损企业所得税会计分录是什么
老师,跨境电商增值税是否免税?如果免税是否要备案?如果免增值税,增值税申报表应该怎么填报?
请问老师,公司购买拖把垃圾袋,清洁剂,蚊香,洗手液,用于公司清洁,员工日常用卫生纸,洗手用洗手液,这种计入什么科目呀?
芯片,TPS6514PWPR,好像是电池芯片
那这个可以写电池的
我们写的是芯片,因为购买的时候合同是这样写的,现在就是对应的商品编码里面GTIN,CAS,跟成分含量不知道怎么填了,暂时又没法联系上对方
这个得看成分是什么 芯片的成分有什么