你好,做到主营业务成本里面,你们支付出去的,收到的做到主营业务收入。
您好,老师。在行政单位中,在收取个人年金及医疗养老等,年金是要单独做一个科目“其他应付款-年金”还是要和医疗养老合并一起做一个科目“其他应付款-社保费”?
老师,你好,我想问一下,其他单位有些职工的养老保险在我们单位缴纳,但是他们的预算不在我们单位,我们每月按时给他们缴纳,到了年底他们单位再把钱转给我们单位,那么我做帐计提养老保险单位部分到业务活动费用时含不含其他单位职工养老保险那部分呢?
您好,维修保养费转包给其他单位的保养费应该怎么样做好呢
老师们,您好!工商年报单位养老缴费基数和单位参加失业保险缴费基数是分别该如何填?两个数一样的么?
员工在本单位工作,但员工的社保转到其他单位了,也就是其他单位代扣代缴这位员工社保,现在其他单位要求把我单位的员工社保要转还给他单位,那员工的社保包括企业与个人缴费的社保都转给了其他单位,求应该怎么去做这笔分录
意思是我公司卖的产品,转包给其他单位做维修,应该怎么做呢
维修单位开的发票,购买方是我公司,发票项目是产品维修保养费
借主营业务成本,贷银行存款,然后你们收到你的客户的借银行存款贷主营业务收入应交税费,如果你单位是售后维修免税费的,借销售费用贷银行存款。