借银行存款贷,以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
收到20年汇算清缴退税,怎么做分录?
收到汇算清缴退税的分录怎么做啊
新疆,汇算清缴退税,收到退税怎么做分录?
收到2021年汇算清缴退税,怎么样做分录
收到汇算清缴退税 怎么做分录
之前也没折旧,我是后面接的财务,公司挂靠老板朋友这张车一直没入固定资产,老板朋友卖了才发现的这个挂靠车和发票
比如合作社收到粮食补贴10000,借银行存款10000,贷专项应付款10000,买玉米种子,化肥,农药,借经营支出10000,贷银行10000,同样借专项应付款10000,贷专项基金10000,这样的分录是对的吧,(人工费可以用吗),专项基金里的10000余额,是一直这么放着还是怎么处理啊
你好,老师,挂号的原值不清楚,老板的朋友直接卖了1.8万,不会把钱转回了,这个怎么做账?您前面跟我说不用做账务处理,目前主要是二手车销售发票销售方是公司名称,增值税申报表已经自动有1.8万增值税的数据了
你好,老师,车子挂靠的原值不清楚,老板的朋友直接卖了1.8万,不会把钱转回了,这个怎么做账?您前面跟我说不用做账务处理,目前主要是二手车销售发票销售方是公司名称,增值税申报表已经自动有1.8万增值税的数据了
老师好!二手车销售有税款吗
农村合作社的专用基金余额太大怎么处理
农村合作社的专项基金怎么处理,余额太大了
老师,员工的工资老板规定试用期之前要把基本扣掉20%,员工在9月21号那天转正的,他的工资是5000➕200全勤,9月已上满23天,是双休,那么怎么计算9.1到9.20和9.21到9.30各自的工资呢?我是拿不准这两个时间段的应出勤天数和实出勤天数
业务招待费低于收入的千分之五也只扣除发生额的百分之六十吗?也就是说业务招待费只要不超过收入的千分之五都按照百分之六十抵扣,他的百分之六十超过收入的千分之五就按照收入的千分之五扣
出口企业就两人,法人和财务,工资都记管理费用还是一个记销售费用一个记管理费用,还是都行
二季度的时候只做了一笔借:银行存款贷:应交税费_应交所得税,没有结转,怎么办?
导致现在
现在应交税费还挂的有数字
借应交税费应交企业所得税,以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
做到九月份可以吗?收到退税做到6月份的
没问题,可以在九月份调整。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。
我刚看了一下没有以前年度损益调整那个科目
借应交税费应交企业所得税 贷利润分配未分配利润。