您好,这个分红在个税申报系统里面报的
老师好,我们公司是做外贸的,每年6月底,分上年赚的利润的20%给股东,6月30日分了利润按股份比列分的。这样记帐,借 利润分配/未分配利润 贷 利润分配/应付股利 借利润分配/应付股利 贷银行存款对吗?
老师好,请问分配利润的流程是怎样的,我知道做账就是 借 本年利润 30 贷利润分配-未分配利润 30 借 利润分配—未分配利润 30 贷 应付股利30 借 应付股利30 贷 银行存款 30 怎么去扣20%的分红税 在哪边申报的 个税系统吗 还有这个分红20%的账务处理是怎么写的
请问老师,给股东分配普通股股利,借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 发放:借:应付股利 贷:银行存款 那缴纳的20%个税怎么做分录?
我是内账会计,股东每个月计提分红然后年底实际发放,我是需要把本年利润转入未分配利润里边吗?借:本年利润贷:利润分配未分配利润,然后再借:利润分配未分配利润贷应付股利。这样的分录对吗?是这么做账吗?
我是内账会计,我们一个6个股东,我们是每个月计提每个股东有多少分红,然后年底发放。那是不是我每个月都需要把本年利润转入未分配利润里边,再分到应付股利里边呢?年底在一起发放。第一步借:本年利润,贷:利润分配未分配利润。第二步借:利润分配未分配利润,贷:应付股利——股东名字。然后年底就是,借:应付股利——股东名字,贷:银行存款。是这样吗?分录这样写对吗?这样做账对吗?
此软件适合个人代理记账用吗
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
我们是个土方公司,给建筑公司施工,然后挖出来的土建筑公司不要,刚好有个国企建筑公司需要这个土,但是需要开发票,消纳,开这个土的发票合法吗,开票需要什么条件
老师您好,提供跨区域,销售药剂及清洗预膜技术服务的需要开外管证预缴税款吗?
老师 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
老师,我是小规模,这个季度31万了,我可以把没开发票的2万走成预收账款吗?下季度在调成无票收入,冲减预收,
嗯 老师看下我上面的账务处理 还缺少了 哪一块 怎么写
比如我要分配30的分红 帮我写下 详细的分录 谢谢
1、股东大会宣告派发现金股利时: 借:利润分配—应付现金股利 贷:应付股利 借:应付股利 贷:应交税费应交个人所得税 2、支付已宣告分派的现金股利时: 借:应付股利 贷:银行存款
好的,应付股利 是否需要二级科目 分红人的名字
可以,你可以根据需要设置二级科目
嗯 这样就直接 公账转分红人的私卡就行了 对吧 老师
对,直接转个人卡就行了
盈余公积 这块需要体现吗 还是可有可无
就这笔业务来说不需要体现
嗯 明白了 一般的小公司 也涉及不到盈余公积 对吧 书本和工作还是有差距的 对吧 老师
对,小公司压根不用这个科目
好的,谢谢老师的答疑
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了