你好,说明单位的资产增加了200万,不一定就是赚了200万。

老师,早上好,麻烦问一个问题,我们公司注册的时候是认缴制,后续费用类的都是做的跟老板借款,现在可以看到其他应付款和库存现金的余额有几百万了,老板说能不能把这个挂账的转到老板的个人卡上,老板在把钱转到对公账户做成注册资金?请问可以么 工商那边是不是还要去增资
应收账款和银行卡余额,再加原材料和库存商品,比上期多了200万,这能说明什么问题,老板说这是挣了200万
老师,您好!想问下一家商贸公司。他是2002年成立的一直到现在都是没有请会计和建账的。连日常的资金流水账都没有,都是老板娘自己收付的。现在入职了,老板娘要求建账,然后我就跟她说要做财产清查才能建账。尤其说到资金这里问她的银行私户有什么余额。就是不给实际盘存数,就说02年成立的注册资金10万元,你的银行存款就按10万元初始数据做。老师,像这样的情况,该怎么开展建账? 是内账感觉挺乱的,私人买的东西和公司买的东西共绑定在一张卡上用的。问题现在如何建这个“银行存款”科目的初始数据?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
公司是一般纳税人,因为行业特性,我们都是向五金店、百货店购买材料和工具,很难取得进项票,所以老板在购买材料工具时也时常拿不到普票和专票。 2022年老板通过公转私118万元,用于购买材料工具等,当时会计根据银行回单暂估入库计入了库存商品。但是这笔钱老板并没有打算在22年度全部用于购买材料工具,而是想在以后的几年里根据项目需要再行购买,省去了再从公户转账的麻烦。22年期间会计根据老板购买材料工具的收据(没有发票)将库存商品结转到主营业务成本当中,22年期末库存商品余额95万8。22年会计将公转私的款项入账库存商品的做法是否可行?库存商品结转到主营业务成本的做法是否合规?
老师,一个报关单上有好几种货,有的货进项是专票,有的是普票或者没有发票,向这种情况专票的部分可以申请出口退税吗,
更正了3次申报表后,再更正需要什么申请条件吗?
老师,请教一下,申报个税手续费时增值税申报表需要填表三吗?
银行下了一笔贷款在对公户上。如果这笔款打到个人的卡上。避免税务追查备注写什么好呢?里面不涉及借款,也不涉及还款。
老师,出口的货物软如果没有取得发票,需要视同内销吗
老师,公司购买50桶装水,需要附什么单据呢
我在申报1月增值税的时候申报了100万的未开票收入,现在2月份的时候把这100万开具发票了,但是2月除了这100万没有开具,其他发票也没有收入。申报2月增值税时附表中,我在开具发票这里填100万未开票收入,这里填负100万,主表里面的应纳税销售额改成0,这样填对吗?
我们是4S店。有事故车我们给修车。保险公司理赔给我们,但是不需要开票 我 们一直挂账 是不是不合适。如果不需要开票的我们是否可以让转私户
资产负债表中“在产品”取数自什么会计科目 “原材料”取数自什么科目 ; 还有一个问题制造费用 在资产负债表中填那一栏次
老师,被审计单位分公司这边往来1000多万和2100万的负数需要给重分类调报表吗?
老师能不能再说详细一点,资产增加是有哪几个方面,我好和老板解释
应收账款和银行卡余额,再加原材料和库存商品,比上期多了200万 你好,根据你这个描述,就是这几个方面(应收账款,银行存款,原材料,库存商品)增加了啊
银行存款增加是贷款,原材料和库存增加应收增加是?老板是想让我查出是为什么增加了,银行是贷款,应收和原材料和库存呢,增加怎么查?
你好,应收增加通常是因为实现收入。 原材料,库存商品增加,通常是因为购进入库导致的
原材料和库存增加是资产内部一增一加,如果说这些资产增加了200万,只能是从银行贷款这里查起吧
你好,需要比较利润表的利润,才知道利润有没有增加的
利润表一直都是负数,一直都是亏
你好,那可能是负债增加导致的资产增加。