你好 ; 没有销售掉的计入库存商品去放着 。到时 你 销售后在做分录处理 。 意思这个 到时还会去加工煤灰 在做销售吗
老师您好,我公司与发电厂签订了销售合同,我公司买进发电厂干煤灰售出给客户,但是每天买进的干煤灰都卖不完,约有10%左右,需要另行发生干煤灰变湿煤灰的处置费用。处置费用部分发电厂给我们出具运输发票,请问老师,这10%的部分需要怎么处理比较符合会计准则和税法呢?计入哪个科目核算?
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,A供应商与B工厂合作,B从A购进原料,加工成品出售给B的客户C,A给B垫付原料款和一切费用款,收取垫资款的一定利息。 名义上是以来料加工的形式,A给B付加工费,A与C签销售合同,加工成品从B厂发货给C。 A以委托加工入账,代B支付的运费计入销售费用,那运输合同,A与运输公司单独签,还是根据实际情况签(AB和运输公司签三方协议,协议签上A仅作为付款方,根据B的指令付款,所有的责任属于B)?
我们购进一批冷释贴,10000贴,是用于做私域赠送的,目前已赠送了1900贴.这1900贴我怎么做账
老师,3季度所得税申报时,能否弥补以前年度亏损?
公司开具商品房销售发票,税率是多少?开啥名称?还需要交那些税
老师好,如果外资贸易型企业,做账的话,要用这种财务软件吗?请问现在使用的是用友,填制凭证为什么好像没有这种币别、本位币、汇率?
请问一下结转成本时可以不分客户,直接结转为一笔总数吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,我单位上个月报增值税时未开票已入,这个月客人来开票,那如果开票大于收入了,这个月,那我是不是这个月未开票那里可以冲销收入
7月的免抵退税申报汇总表数据,会反应在8月的增值税申报表上。为什么不是同步反应
每天购进的煤灰都需要处理干净,没有地方存放,如果卖不掉,就只能花钱处置成湿煤灰拿去填坑。不能产生任何收入。还得付出处置费用
你好 ; 如果销售不了的话。 那你就计入 销售费用去
主要是数量的问题,我买进100吨,实际只卖了90吨,剩下10吨如何处理
你好 ; 剩下的10吨做报废处理 。 借待处理财产损益 贷 原材料或者库存商品 ; 借营业外支出 贷 处理财产损益