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老师你好,上个月用银行存款支付3021.41的货款,已经用预付账款入账,但是这个收到的发票是3021.56,该怎么处理?

2021-10-19 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 11:10

你好,按照你支付的来做就可以的,这个差异可以忽略。

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快账用户5022 追问 2021-10-19 11:12

您的意思是不需要红冲上个月的,这个月直接是借库存商品和进项税额,贷预付账款?

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齐红老师 解答 2021-10-19 11:12

你好,对的是的,可以这么做的。

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快账用户5022 追问 2021-10-19 11:28

关于增值税的部分,是直接进项税额,还是待认证进项税额

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齐红老师 解答 2021-10-19 11:29

认证了直接坐到进项,没有认证的做到待认证。

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快账用户5022 追问 2021-10-19 11:30

不知道该怎么确认是否已经认证

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齐红老师 解答 2021-10-19 11:31

你好,勾选啦,然后确认签字,这个就是进项。

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快账用户5022 追问 2021-10-19 11:42

你说的是不是以有没有在增值税发票选择平台勾票为准,如果已经在那勾选过这些票了,就可以直接记录为进项税额。

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齐红老师 解答 2021-10-19 11:47

你好对的是的是这么做的。

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你好,按照你支付的来做就可以的,这个差异可以忽略。
2021-10-19
你好,借银行存款贷应付账款这样更正。
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您好,同学,计入营业外支出呢
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