你好,你们开具专票了嘛
小规模纳税人季度代开了专票,又开具了普票,专票不超过45万,申报附加税时是不是要连同专票的增值税一块申报附加税
老师,季度小规模不超45万,附加税不是免的吗?今天申报,附加税没有免,是因为开了3%的专票吗?
老师,小规模纳税人附加税咋申报,系统自动带出来的,季度不超过45万,是免附加税的,我申报时说是要填数据?
小规模纳税人申报增值税,附加税的优惠政策是自动带出来的还是要自己填,比如季度30万,包含其中专票5万,附加税分别是多少
老师,小规模纳税,季度申报。是不是没超过45万,专票的城建税50%缴纳,专票的教育费附加及地方教育费附加免税?
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。
没有,都是普通发票
那你们申报的增值税,没有交款吧
没有缴款
那不可能啊,按离说我看一下你的报表
老师看下吧
就第五列和第六列可以填数,要填吗?计税依据都是灰色填不了。
这是空表保存后,出现的,减免额应大于零
不用填啊,你们增值税是0申报,所得税不用填啊
是啊,不知道咋回事?是那一步没有操作
是不是上面有提示啊,附加税,增值税0申报,不用申报附加税
没有提示啊,我是河南的
现在这边附加税是跟着增值税的,不用在单独申报
老师,增值税就这四个表,一个主表,俩个附表都是零保存。还有就是这附加税报不上了
怪了去了,提示啥啊
老师主表就填这俩数
哪也没有申报错误i的呢
系统神经吧,我退出来重新整了下,好了,可以了,真是气人
哈哈哈哈 那就行,估计有点神经
报上去了,查询竟然查不到报过的附加税?
没事,过一段在查询的呢