你好,去税务大厅清卡就可以

老师,我们公司是一般纳税人,主营业务开具13%的发票,其中有一个月开了技术服务类的6%的发票,但是申报6%增值税时,显示税额和税盘不一样,请问什么原因。实际含税总金额是21700,不含税20471.7,税额1228.3,但是申报表最终显示的税额是1158.78
请问老师,申报增值税成功但显示当期开具发票与申报金额不符合。清卡时显示增值税申报对比不通过。实际上金额是符合的,这个月我开的红冲比较多就这样了,请问为什 么会这样?应该怎么办?
老师 你好,我们上月开具了“电子普通发票”10几份,“增值税普通发票”一份且为负数红冲,填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢? (我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏,但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过)
老师好,请问,进项专票我已经确认统计了, 然后,增值税申报时,显示票表比对不通过… 这是什么问题啊?我第一次遇到比对不通过的情况。认证金额是4千多,进项税是5百多。但是比对时 提示认证的专用发票金额合计和税额合计 都是0…,和实际数据不一样。所以比对未通过。
老师,我想问下我这个月申报上个月增值税,上个月开了发票,我到系统上勾选抵扣的发票勾选成功了但是一直确认不了,后来增值税申报的时候进项税额显示有数字申报成功不用缴纳税款,现在登上系统显示数据不匹配,让缴纳增值税。而且过了申报期有什么办法吗?
老师,公司是一级代理商,二级由于二级代理商备货过多,导致库存较多,现我们找客户帮他们销库存,但二级代理要先退货给我们,我们再转卖出去,但是这个是亏本销售的且产生税费,这个亏本的差价和税费由二级代理承担,请问他们把差价及税费合计支付给我们,我们要给他们开什么发票?需要写什么证明?
老师,科技企业,请问合同是系统的开发及技术服务,开发票税率是6吗
老师,个体工商户经营所得累进税率里的应纳税所得额,有没有扣除每年6万后的应纳税所得额?
老师计提工资是借成本费用:100 贷:应付职工薪酬:100 在发放的时候给做了10月的罚款 账务处理怎么做?借:应付职工薪酬100 贷:银存90 10元的这个金额做什么账务
老师你说我们公司给员工做的处罚扣款在哪儿做账务处理
老师,现在公司进行降低注册资本,请问降资办理有哪些流程?
之前收到的进项发票已经抵扣了,这个月冲红了,分录怎么做
老师,请问下,如果我们给别人开票的时候,把我们公司的银行账户填错了,有影响吗?需要作废了,重开吗?
老师,之前几年的应交增值税下面的科目没有仔细核对,导致,后面出现账上的未抵扣的增值税变少了几万,以前查过,可不知道那些出错了,现在把这些打算勾选抵扣,可账上不知道哪里出错,这个差的未抵扣增值税,怎么调整呢,现在电子税务局里已勾选了抵扣,这个账怎么弄呢
能不能只申报增值税,不申报附加税
这个需要找专管员吗?还是直接大厅清卡?请问老师为什么会有这种情况
直接去大厅就可以,不用专管员的