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我有个问题想咨询下,就是我9月把一个企业一整年的服务费开掉了(开了240万),如果一次性算收入的话,所得税要交很多。所以这个能分期提收入,往后每期20万,但是9月的增值税报表还是申报240万。这样可以么?

2021-10-19 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-19 17:18

您好 实际工作可以这样操作。 不确认所得税收入,仍然分期确认。 增值税提前交纳

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您好 实际工作可以这样操作。 不确认所得税收入,仍然分期确认。 增值税提前交纳
2021-10-19
您好,既然有成本费用,要在企业所得税申报。否则无法形成未弥补亏损
2020-11-14
你好是的,法人担任职务就零申报就可以,你办理税务问问你们管理员
2025-10-27
您好,是的,按照申报数据作为期初数据。
2020-11-25
你好,你们可以使用的固定资产应该在前期划入持有待售资产,然后处置的时候就是资产处置损益,目前来看你们的营业,外收入是你们的固定资产清理利润,一亿三千万属于售价收入,你们固定资产清理有成本啊,这个属于税会差异导致你们填2019年企业所得税年报的时候有误,但是你们已经完全纳税了,可以找税务局沟通,提供相关固定资产的原始成本发票以及你们清理相关凭证,对2019年的所得税申报表搞个更正申报。
2020-11-23
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