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我是做酒店的,我们是小规模纳税人,那么我们做收入,是不是按照以下会计分录来做,请指导下,感谢 酒店收入做会计分类 借:银行存款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金一一销项税

2021-10-19 20:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-19 20:44

你好,小规模纳税人收入分录是 借:银行存款 应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税

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快账用户4747 追问 2021-10-20 08:52

酒店只有销项税,没有进项税吧,那报季度税,是按照这3个月中每个月做的会计分录中应交增值税相加的总数去交税吗?这个应交增值税是: 借方的10%吗?

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齐红老师 解答 2021-10-20 08:55

你好,季度增值税=季度总的不含税收入*增值税征收率 

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快账用户4747 追问 2021-10-20 09:01

也就是利润表的收入吗?

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齐红老师 解答 2021-10-20 09:04

你好,是的,是这样的

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快账用户4747 追问 2021-10-20 09:10

季度增值税=利润表收入*增值税征收率 是这样吗?那如果是这样,我们做的会计科目中,应交增值税也要汇总3个月的,然后一起报税?

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齐红老师 解答 2021-10-20 09:10

你好,是的,是这样的

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快账用户4747 追问 2021-10-20 09:47

那这样不是重复报税了吗?

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齐红老师 解答 2021-10-20 09:51

你好,你认为是如何重复了呢,麻烦提供给一下过程,谢谢 

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快账用户4747 追问 2021-10-20 10:22

会计科目中,应交增值税也要报,本来就是收入里扣10%的,然后报表中的收入也要报,是不是重复了呢

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齐红老师 解答 2021-10-20 10:24

你好,只是根据收入申报,只有申报一次,哪来的重复呢 本来就是收入里扣10%的,我国增值税没有10%的说法啊

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快账用户4747 追问 2021-10-20 11:01

那到底扣多少呢?

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齐红老师 解答 2021-10-20 11:04

你好,小规模纳税人增值税=不含税收入*1% 

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你好,小规模纳税人收入分录是 借:银行存款 应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
2021-10-19
一、购买烟时,你做了销售,也上转入了主营业务成本 借:主营业务成本460 贷:应付账款——XX烟酒店 460 二、次日烟酒店老板在公司消费,抵账,分录是: 借:应付账款——XX烟酒店 180 贷:主营业务收入180 你看“应付账款——XX烟酒店 ”本月贷方发生额是460元,借方发生额是180元,最后形成本月余额是460-180=260元,表示你们欠对方260元
2020-10-31
你好,都要做的,借应收账款,银行存款,贷主营业务收入,应交税费
2021-07-12
好,这个是几月份的分录,如果至四月份之后的开免税的税率,直接借银行存款贷主营业务收入就可以的。
2022-05-17
你好,应交税费应交增值税销项改成应交税费,应交增值税,他没有三级科目。
2021-11-26
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