和之前一样,不能抵扣增值税

老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
我们公司是一般纳税人劳务派遣公司,有开6%的全额发票,还有开5%的差额发票,开的租金水电费进项专票可以全额抵扣吗?
老师,人力资源公司大多数业务采用按5%差额征税模式,少量全额6%计税开票。请问公司员工出差取得的火车票、及快递专票是否可以进项抵扣?
郭老师请问一下,公司是一般纳税人,主行业 是简易征收差额计税5%,进项不 能抵扣。其他还有一般计税6%税 率的业务。那取得整个公司的房屋 租赁专票,能全部抵扣一般计税的 销项吗?
老师好,请问我公司是一般纳税人,1,开具劳务派遣差额征税发票取得的进项是不是不能抵扣? 2,如果开具全额发票是不是取得的进项就能抵扣?如果可以抵扣,请问对于进项有哪些要求?
企业是一般纳税人,劳务派遣,人力资源行业,目前是开6的全额发票和6的差额发票。我的问题是,取得的专票进项税能全部抵扣吗?还是说按以前开差额5和全额6的发票一样计算能抵扣进项税的部分?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
是哪部分不能抵扣啊?怎么计算
我是取得发票,收到了专票
比如我取得的专票税金是50,请问50我能抵扣进项税吗?还是要怎么计算
都不能抵扣 全额的部分税额直接交税 差额的部分税额0不交 也就是按发票税额交 还是之前的算法 收入-成本)/1.06*6%