借固定资产 借进项 贷银行存款 贷长期应付款

老师你好,甲公司为居民企业,2019年度的生产经营情况如下: (1) 销售收入5 000万元,销售成本3 570万元,销售税金及附加140万元,缴纳增值税800万元。 (2) 期间费用共计1 040万元。其中,销售费用中含广告费280万元,运输、包装、展览费用120万元,运输用车辆的折旧费12万元(该货车于2014年12月购入,原值42万元,预计净残值2万元,期限按税法规定,计提年限为4年);管理费用中含业务招待费60万元、新产品研发费80万元,为员工购买基本医疗保险支出15万元;财务费用100万元,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按银行同期同类贷款利率计算,其利息支出60万元。 (3)营业外收入10万元,为接受的货币性捐赠收入。 (4)营业外支出160万元,含合同违约金2万元;银行罚息3万元;工商部门罚款1万元;为乙企业提供与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的负债20万元。 要求: (1) 分步骤计算甲公司2019年度的利润总额、应纳税所得额和应纳所得税额。 (2) 如果该企业为小型微利企业,则计算其应纳税额。这个怎么解答啊
请问公司分期付款买车给员工做福利费怎么做帐? 比如车36万 1、除了已支付12万,剩下的24万分期支付 2、用公司名义分期每个月一万 3、员工接受这辆车起需要工作三年后才能离职 4、提前离职规定入如下: ①2年内分期贷款还没有还完离职的话则2年剩余月份1.3万偿还公司。 ②超过两年未满三年离职的则剩余月份需要偿还公司8000元 按上述福利规定,我们要收到发票要怎么做福利费入账金额和分录怎么做 实际支付了12万首付,其他的还没有付,但是发票开的是全款。要是一次性入福利费扣除限额有限制,我们按照今年工资算,预计全年福利费扣除数20-21这里。要是按12万入账加上11-12分期支付今年这个车福利费就占14万,要是其他福利费加起来就在21万以内可以全额扣除。全款入账就扣除发生的福利费里有25万这里没得扣除要调增
购买货车一台,发票价24万,首付8万分4月给4s 店,余款16万因为是金融机构贷款,分5年还。有利息。这个怎么凭证?要好几个步骤才能弄完吧
一次性买了8台货车,首期8万一台分4次还,其余车款由4s店安排向金融公司贷款200万,利息17万,一共 217万分3年还完。怎么做凭证呢?因为车子交付我司使用了,200要贷款不是打到我们账上的,是打到4s 店的。这个情况可以分一个凭证录完吗?怎么录
2、位于市区的甲金融机构为增值税一般纳税人,本年第三季度业务收支情况如下:(1)取得贷款利息收入2000万元,另外取得加息、罚息收入120万元。(2)开展股票买卖业务,买入价为950万元,卖出价为1100万元。(3)取得结算手续费收入190万元,结算罚款收入10万元。(4)将2亿元人民币投资于某商业企业,每年收取固定利润1500万元。5)为电信部门代收电话费,当季度收入为580万元,支付给委托方价款520万元。(6)受公司委托发放贷款,金额为3000万元,贷款期限为3个月,年利率为5%,已经收到贷款企业的利息并转交给委托方,银行按贷款利息收入的10%收取手续费。7)购进办公用品一批,取得增值税专用发票,价税合计金额为22.6万元(8)购进办公楼一幢,取得增值税专用发票,价税合计金额为1090万元。上述收入均为含税收入,上述增值税专用发票本年第三季度均符合抵扣规定。要求:计算甲金融机构本季度应纳增值税。分开写这就是完整题目不能追问好像系统有问题
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
还有两台车,是企业成立之前,法人自己有的。旧车,当时估价约18万,不用借银行钱的。这个要做账吗?怎么做凭证
对的 这个要做账的
那借贷怎么做,入哪个科目
法人转让给你们才做进公司账 或者给你们开租车费发票