同学你好 计入招待费视同销售
老板拿了些因公司业务需要的开支单据来,有些发票内容是餐饮,打车费等票,有些是没有发票的支出,老板要求这些开支要登账,但是钱不用付给老板报销,会计上要怎么做账?
餐饮业在筹建期的费用应该怎么做会计分录。老板没有将钱和股东的钱放一起,而是自己先用钱先垫进去,没有经过银行,这个老板的费用应该怎么做分录??
你好老师,请问我们是餐饮住宿企业, 1.平时股东招待来访客户在自己餐厅吃饭,签单不用付款,这个需要确认收入吗,完整核算流程分录怎么做? 2.员工也在这里免费用餐(原材料都是统一的),需要确认收入吗?完整核算分录怎么做?
餐饮行业,老板的关系户过来吃饭,免单,没有花钱会计分录怎么做
我们餐厅购进了一批月饼花了8500(普票),现在把这些月饼无偿作为福利发放给了来食堂吃饭的人们,按照视同销售的行为来做分录的话该怎么做账(或者说可以直接入成本吗这笔钱),我们是一般纳税人,用的小会计准则。谢谢老师。
老师你帮我看一下两个人投资额要一样,吉路这个投资人应补齐的钱对吗
同一个产品陆陆续续购进有不同的价格,然后销售的时候也是有不同的价格,那么怎么结转成本?企业没有做进销存,比如购进的时候单价有5元、6元、7元,销售的时候有9元,10元、12元、15元等
老师好,法人有残疾证,可以享受残保金的优惠政策不
老师 我想问一下 老板让我取备用金 那我入账的时候是入老板的还是我的
俺公司以借商贸公司钱的名义让商贸公司往公司转钱,这样可以吗?需要双方需要提供哪些手续?这样对公司有影响吗?
老师,原来三个股东200万。这会进来四个,变成350万注册资本,这属于股权变更吗?
一般纳税人废钢销售出去税率是13%吗
老师,请问在税务局怎么更改办税人
老师开票金额是1000元,税额是60元,报销只报销了价税合计900元,金额是849.06元,税额是50.94元,分录为借:管理费用 849.06 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款 900元,票上税额和实际抵扣差9.06元,做进项税额转出怎么做分录呢。
老师好,请问,税务登记是必须在公司注册30天内做吗?然后,税务登记后,当月就要开始申报各项税费,还是从下月开始申报呀?
确认收入吗
借方 销售费用~招待费 贷方 主营业务收入是吗
同学你好 对的 这样做就行了 贷方还得有销项