你好,去年的分录是怎么做的?汇算清缴的数调增吗?
老师你好,同样的金额我开一张9个点的票跟分开开3跟6个点的票为什么税费会差
老师,请把苏州园区社保缴费比例和具体金额的表格发我下
老师,我们公司生产了铝粉的,但是这几年剩下的废陶瓷粉,大概有100吨左右,这个东西一直觉得不值钱,所以没有计入库存商品,也没有算成本,现在我们对外卖的价格是550-800块钱一吨不等,前段时间我们的公司贵州涨大水,被泡了一些,有一些受潮了,所以卖出去了,老板说这个东西要是不受潮加工一下可以卖到30000块钱一顿,他现在要求把这些东西做亏损,公司还有一些铝粉受潮了,他要求做亏损300万,这能搞吗?我也不懂搞这种。
物流企业,有一辆车已提完拆旧,现在又卖出去。开票项目是二手车 现在卖了钱,凭证怎么做
一个人法人已经有两个个体户了,又新办了一个,手上一个个体户直接核定变查账征收。新办的个体户还没税务开户做套餐,可以先去变更个体法人再做税务套餐么?这样会不会变查账征收
之前合作的客户 现在不合作,最开始合作的打的预付账款怎么处理,这笔款是不用推退回给客户了,现在这笔款放在那个科目合适?还是一直挂在预付账款呢
老师,我们开票给对方,对方给我们现金,我直接借:库存现金,贷:应收账款哇
应收账款与应付帐款贷方余额是表示我们欠客户的钱,借方是表示对方欠我们公司钱,是吗?
老师 两月前收到的专票,当月凭证已记了应交税费-应交增值税(进项)。但是当时会计没有勾选。这个月才勾选。那现在凭证应该怎么记
老师,我们买了一个二手车25000残值是多少按多少算?
借 成本。贷应付 赞估 汇算没有调增
借应付账款借主营业务成本负数,现在发票到吗?
今年发票到了
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
那赞估的费用怎么做冲红呢。您这个分录正好平了
你好,发票也是到了,不是吗?也是这个啊。
已经拿到发票了
之前如果是借管理费用贷应付账款,现在借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
前提是暂估和收到的发票是一样。
然后在做正确的分录是吗
你好,借应付账款贷,以前年度损益调整,这个是红冲的,下面那个是做发票的,借以前年度损益调整贷应付账款。
那还结转到未分配利润吗
不需要结转,没有余额,不用。
冲的时候借 以前年度。那管理费用还有赞估的数
你好是的还有数据因为这是去年的,修改不了。
那就相当于没冲
那你解释一下,借应付账款贷以前年度损益调整,这个是什么意思?
您意思管理费用就别管了
对的是的,是这么理解的,你做账还有查账的时候,应该前后看,不能光看前面,你前面确实是暂估 但是后面的时候你又红冲了。