你好,去年的分录是怎么做的?汇算清缴的数调增吗?

去年赞估的成本,今年怎么做冲红的分录
老师 去年赞估的成本。今年怎么做冲红的分录
红冲去年暂估的成本分录怎么写
你好 去年做的暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款,今年红冲分录应该怎么做?
去年年末做了一笔赞估成本,今年分了两次产生的费用冲销,都怎么做会计分录
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
借 成本。贷应付 赞估 汇算没有调增
借应付账款借主营业务成本负数,现在发票到吗?
今年发票到了
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
那赞估的费用怎么做冲红呢。您这个分录正好平了
你好,发票也是到了,不是吗?也是这个啊。
已经拿到发票了
之前如果是借管理费用贷应付账款,现在借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
前提是暂估和收到的发票是一样。
然后在做正确的分录是吗
你好,借应付账款贷,以前年度损益调整,这个是红冲的,下面那个是做发票的,借以前年度损益调整贷应付账款。
那还结转到未分配利润吗
不需要结转,没有余额,不用。
冲的时候借 以前年度。那管理费用还有赞估的数
你好是的还有数据因为这是去年的,修改不了。
那就相当于没冲
那你解释一下,借应付账款贷以前年度损益调整,这个是什么意思?
您意思管理费用就别管了
对的是的,是这么理解的,你做账还有查账的时候,应该前后看,不能光看前面,你前面确实是暂估 但是后面的时候你又红冲了。