你好,去年的分录是怎么做的?汇算清缴的数调增吗?
去年赞估的成本,今年怎么做冲红的分录
老师 去年赞估的成本。今年怎么做冲红的分录
红冲去年暂估的成本分录怎么写
20年暂估库存结转成本,发票至今未回,今年冲红怎么做分录,
你好 去年做的暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款,今年红冲分录应该怎么做?
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
借 成本。贷应付 赞估 汇算没有调增
借应付账款借主营业务成本负数,现在发票到吗?
今年发票到了
借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
那赞估的费用怎么做冲红呢。您这个分录正好平了
你好,发票也是到了,不是吗?也是这个啊。
已经拿到发票了
之前如果是借管理费用贷应付账款,现在借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷应付账款。
前提是暂估和收到的发票是一样。
然后在做正确的分录是吗
你好,借应付账款贷,以前年度损益调整,这个是红冲的,下面那个是做发票的,借以前年度损益调整贷应付账款。
那还结转到未分配利润吗
不需要结转,没有余额,不用。
冲的时候借 以前年度。那管理费用还有赞估的数
你好是的还有数据因为这是去年的,修改不了。
那就相当于没冲
那你解释一下,借应付账款贷以前年度损益调整,这个是什么意思?
您意思管理费用就别管了
对的是的,是这么理解的,你做账还有查账的时候,应该前后看,不能光看前面,你前面确实是暂估 但是后面的时候你又红冲了。