借生产成本800 制造费用160 在建工程176 研发支出96 管理费用 288销售费用80 贷应付职工薪酬1600
老师请问一下,这道题怎么做呢?答案是CD吗?
麻烦老师做一下这道题,写一下详细步骤,我想做个参考答案
这道题怎么做呢?麻烦给一下答案
老师,能不能给做一下这道题,我看答案没看懂
老师,图一是题目,图二是给的参考答案,我想问一下为什么参考答案里最后一个分录的贷方不是库存商品,而是管理费用呢?
房地产公司开发建设商业广场,部分已出售,部分自留出租。自留出租的这部分商铺计入固定资产,是否要按20年使用寿命计提折旧?
如A企业搬地址 A企业原场地的空调 给下一家B企业使用 并抵交房租费 A企业没有收入B企业钱 只是作为A企业房租费给抵消了 ,A企业账务要怎么处理啊 A企业会涉及什么税费吗 A企业是否需要开票给B企业
固定资产入账是22825.66,进项税额是2967.34(抵扣了),她固定资产折旧金额却是含税金额(包含下这个进项税额2967.34,入的25793)。 现在纠错,这个进项税额不能抵扣 要转出来(开专票时还不是一般纳税人),现在转出 借,固定资产电子设备2967.34 贷,进项税额转出2967.34。但我发现这个固定资产折旧多了一个金额2967.34(因为之前会计进项税额虽然抵扣了,但固定资产折旧金额又是含了了税的2967.34),那么要怎么调账。
无形资产研发支出费用化什么时候转入管理费用
请问老师印花税计税金额是整个季度的营业收入金额加营业成本金额吗
注册资金500万3个股东,出让方(1个)占比34%,出让方实缴40万到位,未分配利润年初200万,期末50万,本次做股转,交哪些税? 交多少?
老师 新办企业的自然人电子税务局 怎么开通获得密码的??只能去大厅办理吗???
老师24面的费用票,现在才回来,不能计入25年期间费用吧,那是不只能在明年汇算的时候追捕调减25年的利润总额?
老师个体户这个月开票了,下个月想注销,可以注销的吗?
老师,我们是小规模纳税人,卖车子60万,没有开发票,这个可以享受1的税率嘛,为什么系统跳出来的是旧货
借生产成本800*23.5% 制造费用160*23.5% 在建工程176*23.5% 研发支出96*23.5% 管理费用 288*23.5% 销售费用80 *23.5% 贷应付职工薪酬1600*23.5%
借管理费用1600*2% 贷应付职工薪酬1600*2%
借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应付款 应交税费