借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬、工资贷其他应付款,个人负担的社保,借其他应付款个人负担的社保贷、银行存款。

社保费公司全额承担的 是不是计提和支付都是全额的 不分公司承担部分和个人承担的
老师,计提社保和支付社保的全过程分录是怎样的
老师,就是社保公司全出:个人那部分的计提和支付怎么样?
员工个人社保应交的部分,公司全部出,那报个税该怎么弄?计提社保又如何计提,社保完税证明又分个人部份和公司部分
老师,计提工资和社保以及发放工资和缴纳社保的会计分录是怎么样的,社保个人部分我们是公司全额交
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师买了产品,收到的货款 我会计分录怎么写 是当时就要结转成本吗
老师您好,固定资产原值,本年累计折旧,期末余额,净值,都是什么关系
我刚做一家安保公司财务,上月开了一张安保发票出去,收到一张安保发票进来,工资是0申报。想问下收到的这张安保发票是做主营业务成本还是管理费用
老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?
老师公司全出的社保,是不是这样: 计提: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬 贷:营业外支出 支付 借:营业外支出 (个人部份) 应付职工薪酬-社保 (公司部份) 贷:银行存款
借管理费用贷应付职工薪酬,社保借应付职工薪酬社保营业外支出贷银行存款做这个。
如果是不从工资里扣除。