借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬、工资贷其他应付款,个人负担的社保,借其他应付款个人负担的社保贷、银行存款。

郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
老师公司全出的社保,是不是这样: 计提: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬 贷:营业外支出 支付 借:营业外支出 (个人部份) 应付职工薪酬-社保 (公司部份) 贷:银行存款
借管理费用贷应付职工薪酬,社保借应付职工薪酬社保营业外支出贷银行存款做这个。
如果是不从工资里扣除。