你好,这个月补上借应交税费,应交增值税贷主营业务收入。

小规模收入税费做账分录,借,银行存款,10000贷,主营业务收入,9900.99应交税费-增值税99.01 免税的99.01怎么做啊
老师,第三季度报完税了,发现有笔帐做错了怎么办了?借银行存款10000贷主营业务收入9900应交税费一应交增值税100。应该贷主营业务收入9900.99应交税费一应交增值税99.01对不对?怎么补救?
老师,小规模纳税人税率1%,销售服务,销售时借:应收账款10000 贷主营业务收入9900.99、贷:应交税费-应交增值税99.01。收到销售款项时借:银行存款10000 贷:应收账款9900.99和什么呀
老师,一季度的销售收入应该是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税。我直接贷的主营业务收入,没有做应交税费,应该怎么更正?
请问老师,小规模公司开1%的普票10000元,不含税金额9900.99元,销项税额99.01元。做分录时借银存10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 对么?这个应交增值税按1%算还是按3%?
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
借应交税费0.99贷主营业务收入0.99 这种情况摘要怎么写?
调整某某账务处理。