你好 ; 借管理费用 或者成本 -服务费贷银行存款 ; 借主营业务成本 - 工资贷应付职工薪酬-工资

老师,今年的年终奖可以明年1月份计提和发放吗?
=IF(VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)=0,"",VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)) 哎我拖出来是ref 为啥呢
老师有张材料发票,供应商6月份开具的,企业已经做了抵扣,现在采购发现有问题,做了红冲,账务处理要怎么做
老师,物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了,现在需要给对方付款,我们应该怎么做账合适
老师你好,公司开一个快手,有个网商银行线下有一个对公账户,但是收款的都是在网商银行这边,那这边付给他个人的,但是他们都不开票回来,那这个数据怎么弄?,我们有付款也有收款个人的,他们不开发票了
老师视同销售会计分录
老师,我们公司帮人家管理种植园区,现在要开日常养护及设施维护劳务费,开票大类选什么
用友固定资产做了删减,结不了账,提示没有做折旧,但是里面现在没有固定资产了
老师,什么是中台,好像很多公司都说什么中台的?
老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了,他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊,能开吗
收到服务费:借,银行存款;贷,主营业务收入,应交增值税销项税 计提工资时:借,劳务成本;贷,应付职工薪酬 结转成本时:借,主营业务成本-工资 -评审费用等,这个金额怎么确定呢?全部工资?
我这样写分录对吗?结转成本时金额怎么确定?
你好 ; 是的。 你可以按你员工工资 比如 属于服务人员的工资做成本。 日常办公费和 领导的工资计入管理费用去;
那结转成本后付原始凭证也在付工资表和评审费吗?
你好; 是的。 就附这些就可以了