同学你好 这个是股权转让 新旧股东之间交易就行了 要交税
请问一下,公司成立有四个股东:A占46.6%、B占10%、C占26.7%、D占16.7%,注册资本100万。现在A和B股东要退出,但又有新的股东E投入,在注册资本不变,C占50%、D占20%、E占30%,新股东以2元一股进行投资,其他股东一样,怎么计算股东现在分别要出资多少?内账怎么写分录?
老师,请问增加一个新股东,总股本不变,原股东多出的投资要退给原股东,退的钱算撤资吗?要交税吗 比如:股东a占股58%(出资金额174万),股东b占股42%(出资金额126万),现在新股东出资45万,占股15%,需要退给原股东A和B 45万,请问退的45万算撤资吗?需要交税吗?
公司由A,B两个自然人股东组成,A占比80%,B占比20%,注册资本金500万。A股东已实缴120万,B股东认缴,现在新增C自然人股东,A股东转让给C股东24.5%的股权,C股东实缴200万。请问C股东需要缴纳的增值税是多少?
我们公司有A和B两个股东,注册资本1000万,A股东占51%,实缴了350万,现在A要撤资退股,现在这个股东退出,把股权转让给另外一个B股东。退股已现金100万,和公司名下的一辆奔驰车作价50万。请问一下会计分录怎么做
请问一下老师,例如:一个公司的注册资本100万,A股东占公司的45%股份,即出资45万;B股东占公司的35%股份,即出资35万;C股东占公司的20%股份,即出资20万。现因为公司经营的原因,多了一个D股东,AB C股东各分10%的股份给D股东,即30万,请问ABCD股东需不需要交股东财产转让税?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
是不是只需要股东交个税?
如果算股权转让的话,没有增值也需要交税?
还得交印花税的哦
原股东初始投资金额-增加新股东后所占投资金额=应退原股东金额,这样是不是平价转让,不存在增值?原股东只要交印花税,不要交个税?企业也不要交企业所得税?
有溢价就要交所得税的
没有溢价新旧股东就只要交万分之五的印花税是吗?
同学你好 对的 只要交万分之五就行了
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢