借银行存款贷预收账款。
收到预付账款,应该怎么做账
请问应该怎么改? 应收账款:应收的借+预收的借 预付账款:预付的借+应付的借 应付账款:应付的贷+预付的贷 预收账款:预收的贷+应收的贷 应收账款:应收的借+应付的借 预付账款:预付的借+预收的借 应付账款:应付的贷+应收的贷 预收账款:预收的贷+预付的贷 老师应该是哪个?
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
应收账款为负数,应该调到预收还是预付账款中?
老师 做税务注销的话 应收账款和预付账款 应付账款 预收账款 科目有余额 该怎么处理呢
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里