您好。预付账款按照预付账款和应付账款借方金额合计填写。 应付账款按应付账款贷方金额和预付账款贷方金额合计金额填写。
预付账款借方余额是86051,应付账款的贷方余额是46592.92,那么合并到应付帐款里面去是多少
预付账款贷方84851应付账款贷方46592.92.那资产负债表的预付账款和应付账款的总额是多少
预付帐款借方余额-84851,应付帐款贷方余额46592.92,资产负债表上预付款项和应付款项怎么填写,搞不清了
预付帐款期末余额借方负86051,应付账款期末余额贷方45387.93 资产负债表中的预付帐款栏填多少 应付账款栏填多少
资产负债表中应付账款那一栏的数字为啥是应付账款期末贷方余额+预付账款期末贷方余额+预付账款期末借方余额
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
金额是多少呢?
你说的这两个金额是都是明细科目的金额不?这个看总账不行。
是明细账的金额,借方为0
哪个明细科目借方金额为零?