你好 ; 这个是 要重分类的; 预付账款借方负数 说明是应付账款了 。 你要写到应付账款 两个金额相加。 预付账款不体现了
预付账款借方余额是86051,应付账款的贷方余额是46592.92,那么合并到应付帐款里面去是多少
预付账款贷方84851应付账款贷方46592.92.那资产负债表的预付账款和应付账款的总额是多少
预付帐款借方余额-84851,应付帐款贷方余额46592.92,资产负债表上预付款项和应付款项怎么填写,搞不清了
预付帐款期末余额借方负86051,应付账款期末余额贷方45387.93 资产负债表中的预付帐款栏填多少 应付账款栏填多少
科目余额表中预付账款期末余额贷方是86051,应付账款期末余额贷方是46592.92,相加是132643.92,但资产负债表应付帐款期末余额是137047.92,这是怎么回事?
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小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
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你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
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您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
答案显示,预付款项有5604,应付款项多了5604
你好; 你是预付账款借方负数的话; 负债表 就是直接写 应付账款去了