同学你好!这个是可以的哦
老师,2020年5月份高企到期,那么第二季度还能享受高企的优惠政策吗,汇算的时候研发费用加计扣除还能享受吗
老师现在研发费用加计扣除这月季报的时候是可以不预享受吗,可以等到明年的5月之前企业汇算清缴时才来享受吗?
制造业研发费用100%的加计扣除政策预缴的时候可以享受吗?还是做汇算清缴的时候才能享受呢。
10号公告对研发费用加计扣除优惠政策在10月份预缴享受问题作出长期性制度安排,明确2022年及以后年度10月份预缴申报第3季度(按季预缴)或9月份(按月预缴)企业所得税时,企业可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策 -----老师好!上面公告说十月份预缴申报时可享受研发费用加计扣除,请问老师:在申报一二季度时不能享受加计扣除政策么?
老师好,研发费用四季度不能享受加计扣除要等汇算清缴,我能不能在申报三季度的所得税的时候直接按照全年预计的研发费用享受加计扣除
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
我还以为是必须要预享受
这个不是的 不影响的哦
那税局会不会打电话来问有研发费用为什么不预享受,我该怎么怎么回答呢
嘻嘻…如果问起我怎么回答这个问题呢,因为我这个人嘴笨不知怎么说
不会的 季度报所得税 税务局 都不管的 他们看重的是年度汇算清缴哦
好的谢谢
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢