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老师,本季度开了发票,但是填报增值税的时候,税务局显示纳税人请注意:你单位所属期2021-07-01至2021-09-30, 普通发票实际开票金额0.00元,系统里货物及劳务列也输入不了,这是什么情况呀

2021-10-21 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 18:06

你好在几月份开的,你的开票系统上报汇总吗?

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快账用户3533 追问 2021-10-22 13:23

9月份开的,开票软件上报汇总了的。

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齐红老师 解答 2021-10-22 13:27

你是不是没有货物的税种认定?

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快账用户3533 追问 2021-10-22 13:38

在哪里看有没有货物的税种认定呢

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齐红老师 解答 2021-10-22 13:42

电子税务局首页搜税种认定。

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快账用户3533 追问 2021-10-22 13:47

我们公司认定的增值税是【其他现代服务】,所以是虽然能开出销售货物的发票但是没有认定就报不了是吗

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齐红老师 解答 2021-10-22 13:49

那你去税务局增加这个税种认定。

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齐红老师 解答 2021-10-22 13:49

灰色的自己填写不了,你没有内向认定,所以不让填写。

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快账用户3533 追问 2021-10-22 14:01

是的,感谢老师。我去增加税种认定了

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齐红老师 解答 2021-10-22 14:04

好的,去增加税种认定就可以。

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你好在几月份开的,你的开票系统上报汇总吗?
2021-10-21
​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-27
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-12-27
1借*原材料-A100.5应交税费-增值税-进项税额13 贷*银行存款113.5
2022-12-27
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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