你好是的,没错,就是这么做。
请问一下:2019年9月开给政府单位工程款普票,对方没有挂账处理,现需办理工程款,财政局说发票过期了,怎么办,因为我们是个体户,在税局代开的发票,开给政府单位的工程款普票,对方现在办理工程款的时候,财政局说发票过期了,叫我们重新开,但是税局那边说普通发票不会过期,不肯给我们缴销重开,而且说发票只有第二联没有第一联了,没办法缴销,这种情况要怎么处理呢
老师,我公司卖化肥,因为上个月给对方多开了一张发票,这个月开了销项负数发票?怎么做分录?是同时结转销售成本上个月负数,化肥库存就回来了吗?还是直接用这个月的销售数量减去这个负数发票上的数?怎么处理做分录?谢谢老师
老师,你好,我们单位上个月开的一张与销售行为不挂钩的财政补贴收入的普通发票开错了,这个月重新开了,是不是跟平时的发票处理方法一样,做销项负数就行
你好老师,比如今年4月份我单位开的一张发票,7月份发现有错误,不管对方认不认证,他都不需要退回来,通过开具红字信息表,开具负数发票,在开具正确发票就行了对吗? 如果开具的是普票的话,处理方式一样吗?
老师您好: 我们是销售皮毛加工的,有投入产出法确认进项税额。 上个月我们为了达到税负做了未开票收入,确认了收入,成本,还有销售核定进项税额。这个月开了销售发票,但是与未开票收入的产品不同,冲销上个月未开票的账务处理怎么做?
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
老师好,交了的滞纳金怎么写分录
给对方开普票加多少税,我是小规模纳税人
请问老师 ,我们老板开了好几家公司,他自己购买的办公用房,之后又进行装修,老板想把办公用房购买成本,和后来的装修等硬件设备都放到一家公司,但是之前的会计把购买成本放在了一家,装修等成本放到了另外一家,发票已经开了,税有报了,现在老板要我把装修费用调整过来?需要怎么处理呢?
我一个人名下有两个个体,两个个体都是核定的免税,那我这个还需要交税吗?我们这边是核定10万以内什么都不用交税。那我两个个体的话还需要交税吗?
请问一下这个月企业所得税申报是根据利润表上的数据一一填入申报是吗
老师,高新技术企业的广告费,按15%扣除,还是加计扣除
已开完发票销售方退给购买方商品部分金额2万元,购买方红冲2万元吧,其他的金额不管了
老师,我想问一下,单位职工想把医保在丹东老家交,其他保险在公司(山东)交,可以吗?
好的,老师,明白了,谢谢了
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您啦。
老师,开出来负数的需要给对方一联吗
如果对方已经做账认证的话,是需要给对方一点儿的。
好的,老师
好的,帮忙给个五星好评,谢谢您了。