你可以直接计入到8月份里面的

老师你好,请问一下我有八月份的科目余额表怎么建账?是不是入期初还是期末余额?鹿丸之后,八月份的凭证需不需要重新输入,或者直接九月份开始凭证!我是嗯,八月份的期末余额,然后从九月份开始纪录片中,我发现资产负表表上的不平衡!并且八月份的期末余额跟资产负债表上的期末余额有也不对。
老师您好,供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票,我司8月份已入账,11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明,金额,商品名称都没什么问题,然后让开了红字信息表给供应商,让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票,那我要把8月份做的账要冲掉,然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗?还是不需要冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)
老师你好, 我们公司换了法人,一开始新老板让我接着以前老板的账,连在一起做账,现在他让我另立一个账号儿,但是我现在已经做了两个月的账了, 这个账,我想把这两个月做的账给倒到我新建的账套里,怎么能只把这两个月做的账从以前的账套里导入到我新建的账套里? 新法人,他不想要前法人的账接着他的账一起做。我只想导出后面2个月的账,这个有啥办法吗?
我问个问题 从代账那边拿回来的账 因为软件不一样 软件工程师也只读取了三个月的 这种情况我要怎么办 跟老板说明情况后重新建账,我明天新建账套正常按科目余额表输入期初余额,然后正常做账就可以了是吧
你好,老师。我是八月份入职的,入职就建账。然后现在十月份了。老板拿456月的单据给我入账,那么我只能补入账了。不可能再重新建账了? 还是重新建账,把科目余额修改到8月建的账套里?怎样做相对好些???
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老师,最新的发票进项抵扣有360天限制吗
老师,请问一下,我们是2023年在一家家具公司占股权40%,认缴的,实缴资金为0元,2024年该公司做了股权变更也完成了,今天我们专管员打电话给我说,股权转让收入要交所得税,我们0元出资,也0元收入,这个还涉及股转收入吗
我11月份入了一笔账,因为型号开错,在12月份冲红重新开具,那我怎么做账,需要调整吗
原来按照5%开票的经营租赁的小规模,是要按5%缴纳增值税的对吧在2026年,那26年取消5%了,是按3%减按1%么
付的抖音投流费,记账摘要就写xx账号投流费就可以吗
现在十月份了,如果这样,就全部做到十月份里面去???
是的,可以全部补到10月份的
但是我是用快账的,老板说哪天付款,记账凭证的日期也要填上。
如果补到十月份里去,那么记账日期只能是十月的,可是是5月付的款
你前面没有开账,只能现在补入的
那可以再开一个账套,从 四月开始的。 然后到7月份的期末余额,再填写到8月建账的期初余额那里
这样你的数据就分成了两个账套,到时候利润表数据要从两个账套里面统计数据的
那也是,有点麻烦
是的,你可以直接计入到十月份的
付款日期,怎么标注?
就填列10月的日期就好
老板要求要写付款时间
那你只能摘要上注明具体日期
我也是这么想的,太麻烦了
是的,补帐是麻烦些3