你好,暂估入库的会计分录: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 下月初红字冲销原会计分录: 借:原材料(金额红字) 贷:应付账款——暂估应付账款(金额红字) 后收到发票账单时: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
成立分公司,收入的增值税是不是可以分开算
老师,现在需要对外提供24年资产总额,请问我是要填财务报表上的资产总额,还是企业所得税申报的时候上面体现的资产总额?
请问老师,物业公司小规模,转租房租收入614396元,如何计算印花税?有优惠政策吗?
为什么手机看不了直播,该找谁处理
小规模第二季度只开了12万发票,不用交增值税,和附加税,账务应该怎么处理?要计提附加税吗?
老师好,工资发放正常情况下是次月发放上月的,但是现在公司有一名员工6月离职,老板6月把工资发了,这个怎么记账
郭老师,我做建筑工程的,采购进来的材料,要做工程用的,做什么科目
单位自购办公楼,暂时无产权证,折旧年限按照多少年计提呢
老师 补缴的24年汇算清缴的企业所得税怎么入账?小规模公司 小微企业
你好老师,我是管理公司,投资的公司章程中只有10万,实际投资20万, 多出来的部分需要签订什么合同吗
暂估入库 以后还做了结转成本的分录 那么成本分录还用变吗
成本分录不用变的
假设我下个月没收到发票 月初都要红冲吗 隔了一个月收到的发票
你好,月初都要红冲