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我们是科技企业,进项税加计抵减可以享受多抵减10%,之前我们没开发票,但是我把多抵减的进项税填在附表四第六行了,上个月开票了,有销项税,如果是用这个抵减额的话我们是不用交税的,但是现在在主表上我们还是需要交税,从哪里能体现这个抵减额呢?

2021-10-22 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-22 11:55

你好 ;   你是不是忘记做抵减处理了申报了。 你去看看你 抵减的进项税填报上期有   余额吗 

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快账用户7113 追问 2021-10-22 12:03

这个是附表四

这个是附表四
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齐红老师 解答 2021-10-22 12:06

你好;   你写  一个本期实际抵减的金额  。你要写本期做抵减 才能主表有抵减金额的   

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你好 ;   你是不是忘记做抵减处理了申报了。 你去看看你 抵减的进项税填报上期有   余额吗 
2021-10-22
同学你好 借:应交税费—未交增值税  贷:其他收益 对的
2021-04-06
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022-06-17
是的。本期实际加计抵扣金额不填写。
2022-05-05
你好,只填写本期发生额就可以的,一到五月份的进项乘以10%,其他的不填写。
2022-06-17
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