你好 原来按无票收入申报的按17开,没有的按现在税率

你好老师,请问对方开具的技术服务费专用发票,税率应该是多少,之前都开的6%,现在要改成1%,说之前开高了,这个有两种税率可以随便开的嘛?
老师,15年发生的业务,发票没有开完,之前开的17个点,现在税率变了,我开票税率应该开多少呀
老师,有个业务是15年的签的合同,之前开了一部分发票是17个点的税率,剩下的我现在开票应该开17个点还是13个点呀
17年的合同,当时税率17,发票没开完,现在对方要求开17个点的发票,能开吗,会有什么风险
2022年发生的业务,2022年没有开票,到2023年应该怎么开票?开多少税率?
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?
原来开了一部分发票,开的17个点
你好 原来没开的按无票收入申报的按17开,没有的按现在税率