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Q

公司本月收到3笔预付款,预付款都已开发票,尾款都是在1-2个月后支付,本月怎么做账,收到尾款厚怎么做账?

2025-12-27 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-27 15:18

借:主营业务成本
贷:银行存款
应付账款

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快账用户8442 追问 2025-12-27 15:26

怎么会贷银行存款呢?

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快账用户8442 追问 2025-12-27 15:27

回复的这个分录是前面的问题还是后面的问题?

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齐红老师 解答 2025-12-27 15:30

你不是说是你们预付款吗,那这个是你们支付的

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齐红老师 解答 2025-12-27 15:31

借:预付账款
贷:银行存款
收到发票
借:主营业务成本
贷:预付账款

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快账用户8442 追问 2025-12-27 15:32

是收到预付款,不是支付方

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快账用户8442 追问 2025-12-27 15:33

分录做反了吧,问题写的很清楚

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快账用户8442 追问 2025-12-27 15:33

第一个问题写的很明白

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齐红老师 解答 2025-12-27 15:34

收到的是预收账
借:银行存款
贷:预收账款
借:预收账款
应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

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齐红老师 解答 2025-12-27 15:34

收到尾款
借:银行存款
贷:应收账款

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贷:银行存款
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2025-12-27
借:库存商品 增值税-进项 贷:银行存款 应付账款 本月 借:应付账款 贷:银行存款
2024-10-17
你好,学员, 借预付账款 贷银行存款 摊销 借管理费用 贷预付账款 应付账款(如果预付款摊销完的话
2022-07-31
。借银行存款,贷应收账款营业外收入。
2022-08-05
不可以。同一个客户用一个科目 借固定资产, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款。 预付账款在贷方表示你欠了人家的。
2025-05-20
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