您好,借银行,贷预收或者应收
老师,给对方公司开了10000的发票,对方公司又开回了一千多的发票,怎么做账?我们是小规模纳税人,开给他们专票,对方是一般纳税人,开回来普票,税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费
小规模公司注销时预收账款未处理,我公司是技术服务业该业务实际已发生但未开票,预收账款该怎么调平
我们外包了个研发合同,给对方公司做研发服务,我们给对方开具发票开的是研发和技术服务.技术服务费对吧,我们是小规模纳税人,那税点是一个点吗?
小规模纳税人收到技术服务费款,但是还未给对方开发票,怎么做账
老师小规模纳税人如果公司收到分包技术服务款100万,合同是1年,给对方开专票,怎么确认收入,怎么做分录
筹建中企业缴纳的契税,城市基础设施配套费以及人防易地建设税分别入什么科目
请问老师,专家库的专家到我们单位检查,他们的交通费,住宿,吃饭,我们单位可以报销吗?
老师好!小规模纳税人,季度开票普票29万,专票3万。请问老师3个问题: 1.缴纳增值税怎么算? 2.小规模纳税人季度30万的额度是专票+普票合计超过30万,普票部分全额缴税吗? 3.专票是只要开票就要交增值税是吗?
请问老师,我们单位需要相关证书,聘请了两名职工,每个月发工资,但是人在外地,现在单位需要资质认证,他们两个来单位配合资质认证的交通费、吃饭、住宿费,我们单位可以报销吗?(是国有企业)
无形资产摊销怎么做分录
老师,问一下,单位准备注销了,固定资产已经折旧完了,净残值率还有余额,领导说那些电脑跟空调还有打印机都不知道在哪了,这个残值率的余额怎么处理?
厂房之前是评估入账,价值1000,现在评估的价值只有700,要怎么做账呢。
请问老师,老板问还差多少成本票,还说把去年的也算上,请问汇算清缴之后还需要把去年的算上吗?不是都交完税了吗
老师 无形资产年初余额是1万 现在期末余额是8000了 这是哪里出问题了 该怎么调
以前年度有生活服务业进项加计扣除政策,企业在享受政策的时候需要备案吗?
小规模还有一比环保部门的罚款支出,有凭证,做账入什么费用,所得税前可以扣除吗
借营业外支出,贷银行不能税前扣除
今年4月份有一笔同样的费用,当时做的分录是借:管理费用 贷:银行存款 现在才知道不能税前扣除,现在要怎么做分录
借营业外支出,借管理费用,负数