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老师。来专票销项130万,税率13%.然后开了进项110万13%税率,又要给人家回扣30万,怎么算税负率。会不会直接开小规模专票比较好。

2021-10-23 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-23 19:29

你好 你的销项是130,进项是110,那么增值税要缴纳130-110=20 现在还需要知道你的收入,用20除以收入,就是你的税负率了

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快账用户6241 追问 2021-10-23 21:17

收入是利润的意思吗。

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齐红老师 解答 2021-10-23 21:38

不是的,这个相当于是你开的发票的金额的

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快账用户6241 追问 2021-10-23 21:39

哦。发票就是130跟110万元呢

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齐红老师 解答 2021-10-23 21:44

那你这个增值税是要缴纳(130-100)*13%的

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你好 你的销项是130,进项是110,那么增值税要缴纳130-110=20 现在还需要知道你的收入,用20除以收入,就是你的税负率了
2021-10-23
你好;     你们这个业务开错误了吗?   业务取消了没有    
2022-04-13
首先,我们需要计算出销售价中的不含税金额。含税销售价为60万,税率为6%,所以不含税销售价为 \( \frac{600000}{1+6\%} \approx 566037.74 \) 元。 销项税额(你应缴纳的税)为:\( 566037.74 \times 6\% = 33962.26 \) 元。 进项税额(你可以抵扣的税)计算为:\( 566037.74 \times 3\% = 16981.13 \) 元。 最终你应缴纳的税费为销项税额减去进项税额,即 \( 33962.26 - 16981.13 = 16981.13 \) 元。 下家的开票金额为不含税金额,即566037.74元。
2024-10-31
您好!不完全是这样,你是损失了10万的进项,但是你付的钱也少了啊,你要减去你少付的钱之后,才能比较。
2021-11-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-28
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