借管理费用等 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
公司同意替对方公司缴纳电费 但是员工自己垫付了电费 来报销 电费发票已开给对方公司 我该怎么做分录
请问我们已经退租了 但是电厂还是扣我们的电费,开我们的电费发票, 承租公司将这部分多扣的电费还回来了,这个怎么做账?我们需要开票给对方吗?只是电厂扣错公司了而已。
老师,有一笔电费费用,4000元,3000元是我司正常付款,1000是由员工垫付,对方公司开的发票是4000元的专票,请问这个分录应该怎么做?
老师您好,我们租公司场地给其它公司,产生电费已做电费分割,开了发票给对方,现在我计提电费,这个分录该怎么做
老师好,我们是建材公司,自己购买原材料给第三方加工,帮对方垫付的电费,是我们公司公账扣的,开了专用发票,请问垫付电费,我们入其他应收款?
老师学习方法和 课包里面的标准做账答案发一下吧 谢谢
公司需要注销,但是公司有控股其他公司,能直接注销吗?
老师,请问个税和养老保险有没有什么联系,不申报个税能领养老保险吗?需不需要补交才能领
老师,工资1-3月按月计提,发放时不按时发,假如4月份支付某个员工1万元(这期间的社保费申报但没有缴纳),申报个税时,收入填1万,扣社保五险按申报还是实际缴纳数填写?
金蝶云星空做凭证的时候不是已经指定了现金流量,如何把凭证明细及对应的现金流量导出来?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
但是发票 购票方开的不是本公司
甲公司同意给乙公司缴纳电费 甲公司的员工A亲自去物业缴纳电费 开票是乙公司名称,已快递 甲公司会计该怎么做会计分录
我写的就是甲公司的分录,发票不是给你的但是你确实付了钱是费用呀
不是 应该 借:其他应收款—乙公司 贷:其他应付款-A 借:其他应付款-A 贷:银行存款 ?
你不是说替对方缴纳吗?替和垫付是两回事,你写那就是垫付的分录