国税发[1990]173号《国家税务总局关于货运凭证征收印花税几个具体问题的通知》 一、关于应税凭证的确定在货运业务中,凡是明确承、托运双方业务关系的运输单据均属于合同性质的凭证.鉴于目前各类货运业务使用的单据,不够规范统一,不便计税贴花,为了便于征管,现规定以运费结算凭证作为各类货运的应税凭证. 应就"货物运输合同",按产生运输费(快递费)的万分之五贴花.
印花税的缴纳我不是很明白,我们车辆缴纳保险费的保险合同,运输货物的运输合同,销售商品的销售合同,购进货物的购入合同,这些分别是谁来缴纳印花税啊?还是双方都需要缴纳啊???
老师您好 货物运输合同缴纳印花税的计税金额是看哪个金额呢
快递费收入缴纳印花税,选择印花税税目名称是哪个?货物运输合同还是?
只要开具发票,没有合同的,都要按视同有合同交印花税吗,货物买卖双方都要按买卖合同申报缴纳印花税,那像运输费也是双方按运输合同申报吗,还有代理服务费、代理报关费,餐饮费,劳务派遣费,这些呢应该选择哪个税目申报
购销合同的印花税减半是选择哪个减免项目名称?
老师我们小规模医院没有开发票业务不用开发票那还用勾选进项
老师从电子税务局一直可以查到对方开的发票吗
你好老师,我有笔分录录入的问题,我们公司是分销商的电商,我们供应商给我们供货出货,电商平台的资金回款也是到供应商那边,最后的回款会减去成本和费用到我们手里,我有笔回款收入之前忘记录入了,这笔回款收入是另一个人的需要我们公司结算给他,现在录入进去借;应付账款-供应商,贷方是什么呀?其他应付-个人吗?但这样好像又不太对啊,贷方改成负数这样可以吗?
以前年度银行利息,银行手续费以回单入费用,今年发票开了,怎么处理,有2022年到2024年的
老师,端午节给员工发米,油,这个是不是要报个税
老师,所得税汇算清缴中资产折旧、摊销表的本年累计折旧有增加有减少,是只填写增加部分还是增加减减少的
小规模公司,汇算清缴时,营业收入1266.9元,提示所属期申报增值税收入1254.36元。不一致怎么办?1266.9是普票价税合计数
请问老师版权使用费在年报里面填写技术转让费栏吗
出口企业,按照税务局要求,开具普通发票,报税的时候,应该填开具其他发票,还是未开具发票?形式发票算其他发票,还是未开具发票?
老师,我公司是园林绿化工程公司,然后收到一笔工程款,然后我又做了一些劳务工资,走的是现金,然后是季报,季报都报完了,然后我现在发现现金现在是在贷方,那不是负数吗?就是我现在科目余额表上账上的是负数,我几万,那该怎么办呢?老师
老师,是不是现在在此基础上减半征收印花税呢?
小规模企业有减半的优惠
老师,申报印花税减免性质代码和项目名称那选择哪个啊?
你看一下里面的项目,你满足那个选哪个