你好,有部分向其他员工的借款,是单位向员工借款吗?
你好,请问发工资的时候多扣了员工的个税,需要退还这笔给员工,请问分录可以这样做吗? 发放工资时 借:应付工资 贷:其他应收款-社保公积金, 应交个税 银行存款 其他应付款—员工(多扣的个税) 实际付给员工时 借:其他应付款-员工(多扣的个税) 贷:现金
员工发放工资时,有部分向其他员工的借款,公司直接扣下来还款给个人,怎么操作和做账?
老师做内账给员工发放工资时候扣除个人的五险一金部分的分录搞不清楚用其他应收款还是其他应付款?
老师,员工个人保险的账务处理:1.付保险时:借:其他应付款–个人部分2400 贷:银行存款2400;(因员工保险基数提高,要补收个人部分)2.现在提前帮员工垫付,员工个人部分不再缴钱给公司,直接扣除在下个月工资表扣款项目中扣除差额部分。这个账务怎么处理?
疫情期间分公司网银不能用,给员工发工资,是直接用总公司账户转给员工的,总公司写分录:借其他应收款-分公司,贷:银行存款,对吗?分公司正常做工作,借:应付职工薪酬,贷其他应付款-总公司,贷代扣代缴保险,还款时,借其他应付款-总公司,贷银行存款。这样写分录对吗
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
个体户查进项票在哪里查
请问,公司出具审计报告,给来给出报告人员支付的住宿费用请问计入什么科目
请问哪些材料费做研发费用,我们公司买回来的材料说是搞研发的,但是最终会大量成品产出卖钱,那这些都是都做研发费用加计扣除?
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
郭老师,残障金怎么计算,如果有时候19人,有时候30人,这样是累计起来/12吗,还是说只要其中一个月超30人就得交
学看财务报表听哪个课呢
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
不是,是员工向其他员工借款,现在直接扣借款员工的工资,还给借钱的员工
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应付款—出借款项的员工 借:其他应付款—出借款项的员工,贷:银行存款等科目
老师不是公司借的款,直接用于员工之间的借款也可以吗,这样做账其他应付款里,那么那个科目就一直挂账了
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应付款—出借款项的员工 借:其他应付款—出借款项的员工,贷:银行存款等科目 这样两笔分录下来,其他应付款余额是0啊
是的,那就可以这样操作啊
你好,是的,是可以这样操作的