你好,有部分向其他员工的借款,是单位向员工借款吗?
你好,请问发工资的时候多扣了员工的个税,需要退还这笔给员工,请问分录可以这样做吗? 发放工资时 借:应付工资 贷:其他应收款-社保公积金, 应交个税 银行存款 其他应付款—员工(多扣的个税) 实际付给员工时 借:其他应付款-员工(多扣的个税) 贷:现金
员工发放工资时,有部分向其他员工的借款,公司直接扣下来还款给个人,怎么操作和做账?
老师做内账给员工发放工资时候扣除个人的五险一金部分的分录搞不清楚用其他应收款还是其他应付款?
老师,员工个人保险的账务处理:1.付保险时:借:其他应付款–个人部分2400 贷:银行存款2400;(因员工保险基数提高,要补收个人部分)2.现在提前帮员工垫付,员工个人部分不再缴钱给公司,直接扣除在下个月工资表扣款项目中扣除差额部分。这个账务怎么处理?
疫情期间分公司网银不能用,给员工发工资,是直接用总公司账户转给员工的,总公司写分录:借其他应收款-分公司,贷:银行存款,对吗?分公司正常做工作,借:应付职工薪酬,贷其他应付款-总公司,贷代扣代缴保险,还款时,借其他应付款-总公司,贷银行存款。这样写分录对吗
老师好,24年12月少计提啦工资一万多,24年汇算清缴还没有做,现在如何补提呢,如何做分录,谢谢老师
千户集团是什么意思?电子税务局上的
有以前年度取得一张进项普票,两百多块钱,当时进的管理费用,对方单位涉嫌开票异常,我们在这次2024年所得税汇算清缴中已经调整,请问如何进行账务处理呀
管理不善进项税额要转出所以加 5200 对吗?
2024年的餐费发票现在还可以报销吗?必须要在5月31日前报销完
老师就是视频号上的收入怎么确认啦,我看见导出来的订单结算状态是待结算,视频号平台还没有把佣金转入我们得视频号小店里面来,这种确认收入吗?
当公司老板和法人不是同一人,外账报销单谁签字?
2024年6月份收到的专票,当时已经抵扣,现在五月份对方作废了这张发票,我们账务和税务怎么操作?新开的发票是入成本还是入以前年度损益?
老师,请问一下个体户名称能用Xx文化传媒事业部吗?
老师我是小规模还是小白做账一个月也没有几笔账
不是,是员工向其他员工借款,现在直接扣借款员工的工资,还给借钱的员工
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应付款—出借款项的员工 借:其他应付款—出借款项的员工,贷:银行存款等科目
老师不是公司借的款,直接用于员工之间的借款也可以吗,这样做账其他应付款里,那么那个科目就一直挂账了
你好 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应付款—出借款项的员工 借:其他应付款—出借款项的员工,贷:银行存款等科目 这样两笔分录下来,其他应付款余额是0啊
是的,那就可以这样操作啊
你好,是的,是可以这样操作的