不可以的,借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,季度末的那个月借应交税费,应交增值税贷营业外收入。

请问老师,小规模纳税人增值税分录是不是这样做的? 1、确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额);贷:主营业务收入 2、季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 3、季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入
我公司小规模纳税人,月不超10元免增值税,那我收入的分录是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税一免缴增值税,等季度终了借:应交税费一应交增值税一免缴增值税贷:营业外收入这样可以吗
小规模纳税人自开具了服务费普通发票2000元,季度不超过30万免交增值税,做会计分录可不可以这样,借:应收账款 贷:主营业务收入,不写增值税 需要缴纳增值税时,再写。
我们是小规模公司本季只在4月开了1张1%普票2000,不超过季度30万,申报增值税不缴纳增值税,我现在做账直接 借:应收账款2000 贷:主营业务收入2000 可以吗
老师晚上好,请问小规模纳税人季度不超30万免税,开的普票平时入账是这样吗, 借,应收账款 贷,主营业务收入 应交税费-应交增值税 季度不超30万时 借,应交税费,应交增值税 贷,营业外收入 这样对吗? 月底怎么结转?谢谢
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
不需要交增值税,增值税为零的情况下,按上面做分录,营业外收入就是免交的那部分增值税,是这样吗
是的是的,是这么理解的。
如果是先收到费用,后开票,应收账款替换为预收账款,这样对吗 收到费用时:借银行存款 贷预收账款 开票时:借:预收账款 贷主营业务收入 应交增值税
你好是的,是这么做的。
需要下设科目明细的情况:应交增值税下设应交增值税—减免税款 营业外收入—减免税款 这样对吗,一般是怎样设的呢
你好,具体发生了什么业务的减免?
小规模季度收入没有超过需缴纳增值税的额度
借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税借应交税费应交增值税贷营业外收入,这个就是完整的科目。
小规模增值税就有一个科目,应交税费应交增值税。
财务软件里营业外收入下面自动有一些下设的科目,不适用这种情况,需要再下设一个科目,可以设为营业外收入—减免税款 这样吗
可以的,可以这么做的。
好的谢谢
不是客气,工作愉快。