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9月份预估材料,10月份发票已经到了,我暂估怎么做账

2021-10-25 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-25 10:59

您好,冲销上个月的分录,就是做负数即可

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快账用户6181 追问 2021-10-25 11:00

9月份做借:原材料 贷:暂估 原材料要不要具体核算度搜阿红数量不要吧

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齐红老师 解答 2021-10-25 11:01

您好,那10月冲 借:原材料(负数) 贷:暂估(负数) 然后根据发票做正确的即可

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您好,冲销上个月的分录,就是做负数即可
2021-10-25
一块把余额结转进来就可以 之前做的是借主营业务成本贷库存商品吗?
2021-01-06
你好 红冲暂估分录  ,按发票入账 
2021-02-24
可以的,可以这么做的。
2023-10-09
6月暂估40万 9月份暂估了10万,12月份暂估了35万, 借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款, 收到是2019年发生成本吗,那就做借主营业务成本 -30 贷应付账款 暂估款 -30 之后重新做借主营业务成本 贷应付账款,这个暂估回来是6月的发生成本吗,那还有10万后续还会回来吧,是真实发生10万吧,那挂着,几时回来再调整
2020-02-18
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