你好 ; 你们是低价销售了吗? 成本不应该是负数的; 除非你结转错误了
老师你好,我司是一般纳税人,购进的商品货到但是发票还没收到,入库时暂估入库,借:库存商品(金额价税合计)贷:银行存款,本月购进的下个月发票才给开,购进的暂估入库商品我方已销售,结转成本时的单价该怎么结转还是含税单价结转成本吗
老师 我们进项发票单价高 销项发票单价低 我结转成本的时候 成本大 库存商品出现贷方余额 这怎么办呢
老师 我们进项发票单价高 销项发票单价低 我结转成本的时候 成本大 库存商品出现贷方余额 这怎么办呢
老师好!公司购买的绿植入了库存商品,附件是入库单(进价),销售商品时开销项票作为附件,结转成本后附件是出库单(进价),这样对吗?如果不对怎么处理?
结转商品成本的时候发现某一个库存商品的单价和进货价格有差别,进货单价每个月不一样,前几个月单价0.74左右, 这个月0.69左右,这个月结转成本余额那里显示这个商品的单价0.38左右是怎么回事啊
公司搬迁,重新购买一批办公桌椅、柜子。总价8万,但是单张桌子、单个柜子不高于1000元,应该记哪个科目
亿企财税和金蝶用友一个都是记账软件吗?
将自产产品赚送,无同类销售价格,成本为13000元,成本利润率为10%,为何算销项税是13000*(1+10%)*13%,成本+利润是含税价,怎么直接乘以13%算税额呀?税额应该是不含税价(成本价)直接✘税率呀?
之前财务都是找代账公司,记得代账公司每月要申报,这次自己学习财务老师让我学税务实操,所以除了学习个税实操外,还要学习什么,需要每月申报的都有哪些内容
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗。同时会不会影响退税呢?
银行端口收汇申报的a,产品,实际上收的钱是包含了abc三个产品,三个报关单,这样会影响收汇吗?
老师您好,不想聊天,别人又说不与人沟通
老师,这家公司是小规模,查询本季度累计开具发票金额是不是296099.99+2960.99=299060.98。是这样查询统计的吗?
老师我想问一下,我失业一年,医疗保险断档,然后7月找到工作,我单位给我续上了医疗,显示8月已经缴费,但是我9月份查我的个人医疗,应该打入个人的那比医疗钱,没有到个人账户,怎么回事呢,现在个人的医疗余额还是零
老师,公司仓库房租不给开票可以对公转账吗?
老师 我们是卖钢材 我们向厂家订了1000吨 但是厂里必须先付钱才发货 我们钱不够 就找的托盘公司帮我们付款 厂家就把发票开给托盘公司 比如货物价格是6000,但是我们要给托盘公司付利息 因为货物不是一次性发完 所以不知道最终利息是多少 托盘公司就给我们开发票在单价上加40,给我们开的发票是6040,等最后一批货发完 给我们开发票就结算 先把单价40从后面开的发票减下来 然后连算的正确的利息一起开发票 那我结转成本是按厂家给我们的实际价格 还是按照进项发票的单价呢
你好 ; 那实际合同也是按6040来开票给你们的 ; 那你成本就是按照6040来做账的 ; 你这个 如果是托盘公司来买的话 就要按6040来做成本哈
恩恩 他先按6040开的发票 但是后面货物单价比如6000 就会减40下来 然后算出正确的利息 再开发票
那我能不能就按结算价6000结转成本 后面托盘公司的利息 我在单独做分录
你好 ; 按照6040开票给你做成本 ; 你销售出去是多少做多少收入 ; 然后 这个利息时计入库存商品去哈;
老师 主要是我结转成本 库存商品出现贷方负数了 因为结转的成本比确认的收入高
你好; 不会负数; 除非你开始 就做错了金额
老师 真的是负数啊 我按照发票金额结转的
老师 你看上面的意思 就是进项发票单价高在结算价格加了40 价格6040 卖出去才6010
本来实际单价是6000 但是托盘公司 按6040 开的发票 我们卖出去6010 我按6040结转陈成本 所以是负数
你好 ; 你之前比如你入库是100万 。 现在销售结转也是100万。 不会是 结转了120万的 ; 因为你买来是 6040 包括了利息部分。 这个 成本就是6040 ;
那我怎么结转呢 我都搞不清楚了
你好 ;你是系统结转的话 ; 找你软件售后远程给你看看 。 是不是你录入 库存的时候错了 导致的 结转错误; 正常是不会负数的