你好,可以的,可以这么做的。

老师好,老板有家个独是核定征收的,交完税以后分配利润能不能这样写分录啊? 以前月份利润分配 借:利润分配_未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:库存现金、银行存款、其他应收款-法人、其他应付款-法人
老师好,老板有家个独现在要转手掉,利润分配-未分配有余额,其他应收款-法人里面也有余额,能不能写分录分配掉?:借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人?这样写分录?
老师好,我们老板有家个独公司,交完税后帮他做利润分配,科目里面有其他应收款-法人,可以写: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人 这样吗? 还有摘要可以写“调账”吗?
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
去年的费用发票充法人的账务做到了今年的5月,分录借:利润分配-未分配利润 贷:其他应收款 借:盈余公积-法定盈余公积 贷:利润分配-未分配利润 这样对吗
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
老师,我按照这个方法做了,现在银行存款余额对的上,科目 其他应收款-法人里面还有56,798.02元。科目 其他应付款-法人里面还有2,215.55元。会计报表里面显示 利润总额还有 81422.32元。怎么样能把账目平掉啊?这个利润总额可以怎么分出来呢?
借其他应付款贷其他应收款。2215.55
剩下的需要把钱还回来,让你法人还钱。
会计报表里面显示 利润总额还有 81422.32元。怎么样能把账目平掉啊?
借利润分配应付利润,贷应付利润,借应付利润,贷其他应收款 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。 81422.32三个分录的金额都是这个。
老师我们只设置了 科目 利润分配-未分配利润,我可以直接写 利润分配-未分配利润 81422.32 贷:应付利润 81422.32 借:应付利润 81422.32 贷:其他应收款-法人吗?但是这样其他应收款不就增加了吗?
你好,可以的,没有增加会减少。
你的这个其他应收款是借方余额还是贷方余额,正常的应该是在借方有余额。
老师,我按照刚才的写了分录,因为其他应收款法人里面余额只有54582.47,所以我写的是 借:利润分配-未分配利润54582.47 贷:应付利润54582.47 借:应付利润54582.47 贷:其他应收款-法人 54582.47。这样可以吧?
你好,可以的,可以这么做的。
老师,目前我按照上述操作进行结转了,但是现在 应收账款的余额还有 26178.08元,应交税费应交个税余额还有317.16(在我来之前老板缴纳过了但是没写分录),会计报表显示 未分配利润余额还有 26839.85元,本年利润科目贷方余额有275.92。目前银行存款与账单余额一致。老师,怎么样把这个未分配利润转出来让库存现金增加,然后想用增加的库存现金平掉应交税费。
好,你说余额的时候能写上贷方借方吗?