你好,可以的,可以这么做的。
无形资产的摊销费是计入。管理费用的办公费吗?我们做企业所得税汇算清缴的时候
八月做7月份账,请问帐套启用时间应该写几月份
老师您好员工的服装入到管理费用里面的二级科目,谢谢
老啊,我们是一般纳税人企业,公司准备给员工交社保应该怎么办
老师,单位卖了一辆汽车,价值是10万,卖了3万。2026年企业所得税汇算清缴的时候,会有什么影响吗
你好老师,我们支付市场服务商市场佣金,借方科目做应付账款,还是其他应付款
土地出让金怎么做会计分入
请问老师给员工购买的商业保险也是通过应付职工薪酬入管理费用吗?
公司执行总裁为什么有好几个,执行总裁兼董事会秘书什么级别
扑老师问一下,我们注册资金转入到公帐去了,也备注了投资款,那是不是还要缴纳印花税??
老师,我按照这个方法做了,现在银行存款余额对的上,科目 其他应收款-法人里面还有56,798.02元。科目 其他应付款-法人里面还有2,215.55元。会计报表里面显示 利润总额还有 81422.32元。怎么样能把账目平掉啊?这个利润总额可以怎么分出来呢?
借其他应付款贷其他应收款。2215.55
剩下的需要把钱还回来,让你法人还钱。
会计报表里面显示 利润总额还有 81422.32元。怎么样能把账目平掉啊?
借利润分配应付利润,贷应付利润,借应付利润,贷其他应收款 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。 81422.32三个分录的金额都是这个。
老师我们只设置了 科目 利润分配-未分配利润,我可以直接写 利润分配-未分配利润 81422.32 贷:应付利润 81422.32 借:应付利润 81422.32 贷:其他应收款-法人吗?但是这样其他应收款不就增加了吗?
你好,可以的,没有增加会减少。
你的这个其他应收款是借方余额还是贷方余额,正常的应该是在借方有余额。
老师,我按照刚才的写了分录,因为其他应收款法人里面余额只有54582.47,所以我写的是 借:利润分配-未分配利润54582.47 贷:应付利润54582.47 借:应付利润54582.47 贷:其他应收款-法人 54582.47。这样可以吧?
你好,可以的,可以这么做的。
老师,目前我按照上述操作进行结转了,但是现在 应收账款的余额还有 26178.08元,应交税费应交个税余额还有317.16(在我来之前老板缴纳过了但是没写分录),会计报表显示 未分配利润余额还有 26839.85元,本年利润科目贷方余额有275.92。目前银行存款与账单余额一致。老师,怎么样把这个未分配利润转出来让库存现金增加,然后想用增加的库存现金平掉应交税费。
好,你说余额的时候能写上贷方借方吗?