你好,可以的,可以这么做的。
老师好,老板有家个独是核定征收的,交完税以后分配利润能不能这样写分录啊? 以前月份利润分配 借:利润分配_未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:库存现金、银行存款、其他应收款-法人、其他应付款-法人
老师好,老板有家个独现在要转手掉,利润分配-未分配有余额,其他应收款-法人里面也有余额,能不能写分录分配掉?:借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人?这样写分录?
老师好,我们老板有家个独公司,交完税后帮他做利润分配,科目里面有其他应收款-法人,可以写: 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:其他应收款-法人 这样吗? 还有摘要可以写“调账”吗?
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
去年的费用发票充法人的账务做到了今年的5月,分录借:利润分配-未分配利润 贷:其他应收款 借:盈余公积-法定盈余公积 贷:利润分配-未分配利润 这样对吗
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
电商京东平台2024年数据可以查的到吗??
老师好,请问下,小规格纳税人开运输发票,税率是几个点的
公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗? 股东未在公司担任职务,未交社保 不发工资的那种股东。
老师您好,做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里,卖废料时就没有成本了
你好,老师,我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用,让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊,包材啊,因为量比较少,没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右,请问可以作为企业的研发费用吗?没有发票的情况下,应该怎么操作呢?
老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异,怎么做账呢
老师好,我们用的是金蝶财务软件,是业务和财结合的模式,一般是录销售订单时生成收入凭证,生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目:销售商品成本和提供劳务成本;库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务,想区分内外销收入和成本 ,请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗?如何设置?谢谢。
老师,我按照这个方法做了,现在银行存款余额对的上,科目 其他应收款-法人里面还有56,798.02元。科目 其他应付款-法人里面还有2,215.55元。会计报表里面显示 利润总额还有 81422.32元。怎么样能把账目平掉啊?这个利润总额可以怎么分出来呢?
借其他应付款贷其他应收款。2215.55
剩下的需要把钱还回来,让你法人还钱。
会计报表里面显示 利润总额还有 81422.32元。怎么样能把账目平掉啊?
借利润分配应付利润,贷应付利润,借应付利润,贷其他应收款 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。 81422.32三个分录的金额都是这个。
老师我们只设置了 科目 利润分配-未分配利润,我可以直接写 利润分配-未分配利润 81422.32 贷:应付利润 81422.32 借:应付利润 81422.32 贷:其他应收款-法人吗?但是这样其他应收款不就增加了吗?
你好,可以的,没有增加会减少。
你的这个其他应收款是借方余额还是贷方余额,正常的应该是在借方有余额。
老师,我按照刚才的写了分录,因为其他应收款法人里面余额只有54582.47,所以我写的是 借:利润分配-未分配利润54582.47 贷:应付利润54582.47 借:应付利润54582.47 贷:其他应收款-法人 54582.47。这样可以吧?
你好,可以的,可以这么做的。
老师,目前我按照上述操作进行结转了,但是现在 应收账款的余额还有 26178.08元,应交税费应交个税余额还有317.16(在我来之前老板缴纳过了但是没写分录),会计报表显示 未分配利润余额还有 26839.85元,本年利润科目贷方余额有275.92。目前银行存款与账单余额一致。老师,怎么样把这个未分配利润转出来让库存现金增加,然后想用增加的库存现金平掉应交税费。
好,你说余额的时候能写上贷方借方吗?